你好 借:生产成本 制造费用 管理费用 销售费用 贷:应付职工薪酬
计算出本月应付职工工资为59000元其中生产a产品工人工资为30000元产品生产部门管理人员工资19000元企业管理部门人员工资为10000元。会计分录怎么写
计提本月应付工资60000元。其中,生产A产品工人工资为20000元,生产B产品工人工资为16000元,车间管理人员工资为6000元,厂部管理人员工资为8000元,销售部门人员工资为4000元,符合资本化条件研发人员工资为6000元。会计分录怎么写,明细账目是什么
计提本月应付职工应酬,其中生产部工人的工资为803009.39元,生产部管理人员工资为43500元,行政部工资为65789.32、财务部工资为80234.56、采购部工资为25876.88元、销售部工资为30982.05元。会计分录
计提本月应付职工应酬,其中生产部工人的工资为803009.39元,生产部管理人员工资为43500元,行政部工资为65789.32、财务部工资为80234.56、采购部工资为25876.88元、销售部工资为30982.05元。老师,请问具体会计分录
月末计提分配本月职工工资,生产A产品的工人工资为5万元,生产B产品的工人工资为4万元,行政管理人员工资为3万元,车间管理人员工资为1万元,销售部门人员工资2万元。编制会计分录
到底无形资产摊销计不计入营业现金净流量?
老师,试用期可以不缴纳社保吗?
凭证可以半年的凭证装订在一起吗
老师,您好!我想问一下溢价发行债券,在算什么的时候,需要考虑溢价的部分
老板要把借公司的往来款转投资款。可以吗,用不用交税,需要啥附件
老师,请解析下这句话:加工费记入委外加工产品的成本。 我看我司科目余额表,全盘会计把委外加工费单独出来放制造费用了。我然后我核算成本只能分配到各个产品中。 然后现在生产领料领这个委外件。因为不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生产领料明细表肯定会领委外件和自制半成品组装成产成品嘛,是不是,因为工司没核算成本。所以领料明细表我套用采购单价乘以数量就是我成品成本。但里面含了加工费单价。那我现在是要把加工费减掉对吧。 2、全盘把加工费单独出来了,影响我核算吗?还是说我是可以把加工费计入委外加工产品成本
老师,比如委外加工的产品。ERP系统是有入库单价的对吗?如果自制的成品核算出来成本,在ERP里面也有入库单价对吗?
今年发放去年到今年的工资,发放的凭证需要附上去年到今年的每月的工资表吗
海关原产地证需要中英文章吗 没有可以做吗
当月销售额达到500万,当月升为一般纳税人,次月怎么报税表怎么填