您好 甲公司为增值税一般纳税人,2020年6月1日,自建厂房一栋,购入为工程准备的各种物资50万元,增值税税额为6.5万元, 借:工物资 50 借:应交税费-应交增值税-进项税额 6.5 贷:银行存款 56.5 全部用于工程建设, 借:在建工程 50 贷:工程物资 50 领用本企业生产的水泥一批,实际成本40万元,相关进项税额5.2万元, 借:在建工程 40 贷:库存商品 40 工程人员应计工资10万元,支付的安装费取得增值税专用发票上注明的安装费3万元,税率9%; 借:在建工程 13 借:应交税费-应交增值税-进项税额 3*0.09=0.27 贷:应付职工薪酬 10 贷:银行存款 3.39 2020年10月31日,工程完工并达到预定可使用状态 借:固定资产 50%2B40%2B13=103 贷:在建工程 103

【业务2】甲公司为增值税一般纳税人,2019年6月1日,自行建造厂房一幢,购入为工程准备的各种物资50万元,增值税专用发票上注明的增值税税额为6.5万元,全部用于工程建设领用本企业原材料水泥一批,实际成本为40万元,工程人员应计工资10万元,支付的其他费用并取得增值税专用发票,注明安装费3万元,税率为9%,增值税税额0.27万元工程完工并达到预定可使用状态。甲公司应编制的会计分录。
【业务2】甲公司为增值税一般纳税人,2019年6月1日,自行建造厂房一幢,购入为工程准备的各种物资50万元,增值税专用发票上注明的增值税税额为6.5万元,全部用于工程建设领用本企业原材料水泥一批,实际成本为40万元,工程人员应计工资10万元,支付的其他费用并取得增值税专用发票,注明安装费3万元,税率为9%,增值税税额0.27万元工程完工并达到预定可使用状态。甲公司应编制的会计分录。
甲公司为增值税一般纳税人,2020年5月1日,自行建造厂房一幢,购入为工程准备的各种物资200000元,增值税专用发票上注明的增值税税额为26000元,全部用于工程建设。领用本企业生产的水泥一批,实际成本为100000元,相关进项税额为13000元。工程人员应计工资150000元。另支付其他费用并取得增值税专用发票注明安装费30000元。税率9%,增值税税额为2700元。工程完工并达到预定可使用状态,写出相关业务分录。
甲公司为增值税一般纳税人,2019年6月1日,自行建造厂房一幢,购入为工程准备的各种物资500000元,增值税专用发票上注明的增值税税额为65000元,全部用于工程建设。领用本企业生产的水泥一批,实际成本为400000元;应付工程人员工资100000元,尚未支付。以银行存款支付安装费50000元,增值税税额4500元。2020年12月31日工程完工并达到预定可使用状态(1)该厂房的初始入账价值应为多少?(2)写出以上业务的会计分录。
甲公司为增值税一般纳税人,2019年6月1日,自行建造厂房一幢,购入为工程准备的各种物资500000元,增值税专用发票上注明的增值税税额为65000元,全部用于工程建设。领用本企业生产的水泥一批,实际成本为400000元;应付工程人员工资100000元,尚未支付。以银行存款支付安装费50000元,增值税税额45000元。2020年12月31日工程完工并达到预定可使用状态.问:(1)该厂房的初始入账价值应为多少?(2)写出以上业务的会计分录。
老师,我想问一下,比如员工个人去加油,以个人办的充值加油卡,比如充了300元油,由于用的是加油卡,有优惠。所以当加了300元,但实际只付了200元,那100是优惠的100元。由于员工要报销,所以就让对方开了300元多的发票,员工写报销单时,是写的300元,发票对方开的也是300元,那财务入账咋入账,分录咋做
老师,到一家新公司发现了很多问题,1.公司看起来业务多,车间天天忙,我发现只做3款产品,一款很简单,但是也容易出质量问题,但是售价竟然才260,可是原材料成本就要240了,而且运费还得不少,因为是铝板,又重面积也不小,这还没算人工,制造费用,另一款也是售价和原材料运费人工加一起差不多,还有一款毛利大概30—40%,可是这三款数量没有说亏钱的就做的少,都是按客户需求。 2.公司之前财务很不专业,成本核算以及其他科目也是做的乱七八糟,很多错的。现在账上应付2000万,应收1000万,银行存款基本都比较少,还贷款300万,23.9月投资人有投1100万,可是这才2年多就已经成这样了,23.8月的时候账上还亏损很少的,我看固定资产1000万,研发费用也不少,老板的工资一年还至少60万,就这样的公司你觉得是不是很快就得倒闭了?还能待吗?
请教 ,内部经营账,每个月工资,还用过应付职工薪酬科目 吗,可以直接进费用,减少银行存款吗
老师好,职工孩子的学费,辅导班费开的发票,可以用作职工福利列支费用吗
比如去银行提了现金,在认缴到银行,这个算实收资本吗
上市 公司三个账户5000万 没有原始股 我投入这个账户资金 一年后分红,这个事情靠谱吗?对我这个投资人来说有什么风险吗
老师,残保金如何开具完税证明
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
因出售协议解除、不再满足持有待售条件而重新划分为固定资产时,应以“重新划分为固定资产当日”的公允价值或账面价值(孰低)作为新的入账价值,是否需要追溯补提持有待售期间本应计提的折旧?
10000元的办公室装修费可以直接计入管理费用么?