你好,符合这个关系就可以,不需要做其他处理 未分配利润期末数=未分配利润期初数%2B净利润本年累计%2B(—)以前年度损益调整—分配的利润

老师,你好!我们9月未利润分配有分配, 那是不是资产负债表“未分配利润”那一栏的勾稽关系就不是“利润表”中的,本年净利润加上上年未分配利润之和??我这两个数的勾稽关系对不上了
老师 我想问下 就是资产负债表 和利润表的勾稽关系 不对的话 查出原因是 结转了利润分配 这样的话需要做什么处理吗
老师,资产负债表和利润表的勾稽关系,我在验算的时候发现我5月份汇算的时候调整了未分配利润,当年利润表里的净利润和资产负债表的未分配利润就出现了这个差异,这种情况正常不?不正常的话需要怎么调整
老师,资产负债表跟利润表的勾稽关系是不是资产负债表期末未分配利润-期初未分配利润=利润表期末净利润?如果不等于的话是不是报表就是有问题的,还是要考虑哪些因素?
老师,我想问一下,如果是利润分配之后导致资产负债表和利润表没有勾稽关系,差利润分配的数字的话,有办法解决吗
我公司个人部分的五险一金也是由公司承担的 怎么做分录
老师,请问是不是每家公司都要开通社保?
A想注册一个公司……之前已有3个公司当法人,还有另外两个公司B是法人,现在还要注册的公司还是A是法人,都属于同一个区……同一个税务局管辖……而且注册的经营范围内容都差不多……但是都有实际经营地址,可以吗?还是说建议换个法人
根据《企业所得税税前扣除凭证管理办法》的规定,企业所得税税前扣除凭证应遵循真实性、合法性、关联性原则。经税务机关数据分析比对,近期你单位收受的发票存在企业所得税税前扣除异常情况,涉及发票12份,发票金额112356元。请你单位及时自查核实,核实结果请在30日内通过电子税务,老师,你好,这是我们公司电子税务局弹出来的,也没说年份,日期,怎么自查呢?这范围也太大 了
老师我们第一度取得了大肉9个点的票也认证抵扣了,开出的是免税的发票,现在需要处理吗
老师,我从A公司接了个订单销售硬件并调试安装好,合同上我给A公司开13个点的发票,但硬件部分规模有点大,就找了B公司,他们是小规模,我和他们签合同让他们去A公司只需硬件安装好,后面软件调试部分我们自己弄,然后合同签的是1个点的普票,就这个过程注意哪些事项,做账要拆分软件和硬件部分吗?
老师问一下 2024年的一万多的办公用品 弄成成本了 这个调账的话怎么调账 分录怎么写?
A想注册一个公司……之前已有一个公司当法人,还有另外两个公司B是法人,现在还要注册的公司还是A是法人,都属于同一个区……同一个税务局管辖……而且注册的经营范围内容都差不多……但是都有实际经营地址,请问,可以吗?
工厂接单大部分是外发,极少部分是自己做,那收到的一些印花费,水洗费,等怎么入账?
你好,@董孝彬老师 老师 一直困扰我的一个问题 我们不是很多供应商都是次月对账 然后次月再开票过来 那我平时都习惯 等次月开票过来了,再入库或者费用 这样可以吗 正常是当月暂估入库 次月收到发票去冲暂估,但是供应商很多 这样做就很麻烦 有什么更好的办法