你好,这个业务是哪个企业的?

老师,请问下我司收到一笔物业款是对方公司要付给个人的,公司付款付错了,对方公司是应该付给他司员工的,因我司收到对方公司员工的垫付款后才开具的发票,对方公司打款打错了,现在我司可以把这笔款项付给垫付人吗
采购款通过公户打给对方,对方给开票了,销售商品的收入打到个人卡里了,没有给开发票,应该怎么处理
老师,分公司对公打给员工的报销款,这个应该做到哪个科目里面,没有对应的发票,发票是开给总公司的
给别的公司开的专票,但是对方没有打款,这个账应该怎么做?做哪个会计科目?
摘要:员工帮公司付了租房押金 借应收-租赁公司 贷应付-员工 摘要:总部给本公司打款用于报销员工代付的押金款 借银行-本公司 贷应付-总公司 摘要:本公司给员工报销押金款 借应付-员工 贷银行-本公司 请问这个分录对吗?还是直接摘要:收到总部打款押金款需报销给员工 借应付-员工 贷银行-本公司 请问哪个合适?老师,麻烦分录写的对写得好的老师回答,谢谢。
小规模纳税人季度超30万,专票7万,普票20万,无票10万,怎么填?
7-10月社保调整,原来单位停业,未注销,但在9月份全员减员了,这种情况怎么补缴?
你好,什么行业全盘账简单点?
小规模公司有收入进帐,但不开票,可以先不做收入吗
您好老师现在小规模纳税人餐饮服务行业的发票的税率是多少呢?
老师,我这边公司员工工资扣除部分扣了专项扣除三险一金,员工自己个税申报了专项附加,我按工资表实际发工资时按应发工资扣个人承担的三险一金,这样可以吗?
业务员公差停车费挂什么科目
@董孝彬老师,别的老师别回答,
老师,企业交1.1万元取暖费用分摊吗还是可以直接记入费用呢
老师好,我想要材料的进销存自动模块,有吗
员工报销的这个费用,他是为哪个企业发生的?
业务有一部分是分公司的有一部分是总公司的
那你们只需要报销你公司的就可以的,借管理费用贷其他应付款,借其他应付款贷银行存款,没有发票,正常做账,就是不允许抵扣
没有发票也可以做到管理费用里吗?
对的,是的,没有的也可以做,但是不允许抵扣所得税汇算清缴调增。
根据银行回单做吗? 银行对公打给公司员工个人,摘要备注了报销款,这样也可以直接借管理费用贷其他应付款,借其他应付款贷银行存款吗?
对的是的对的是的对的是的。
那我汇算清缴的时候把这些金额调出来,要一个月一个月加吗? 可以直接借现金贷银行吗?
你好,那你的现金增加了吗?如果你这样做的话,你的现金能增加吗?能一致吗?
你不用一个月一个月的增加,你可以自己单独记录。
其他应付款的二级科目是啥?
你好,二级科目写个人的名字。