你好,给你们核定的是按什么来缴纳的?

老师,你好,请问一下,帮公司代理记账的,不知道客户有没有签合同,这些销售收入能不能到年底,按年一次性申报印花税的?就是按年申报
单位下半年就没缴过印花税,单位没有签合同,我就没缴纳,现在2023一月份在申报第四季度的报表,我可以全年收到材料发票和运输发票,开具销售发票一次性申报印花税?这样操作会不会印花税突然缴纳多了,会不会下风险?这样做会不会有滞纳金?应该怎么处理好?
老师您好,印花税租赁合同(比如22年1月签的,)我们租给客户LED屏,按次收费,一个月结算一次,请问印花税是每次开票的月份我都申报一次印花税对吗,因为合同中没有确定的合同金额,只是签了一场多少钱,签多少年这样
除了电子税务局显示的截止日期简单明了需要去填报的数据,还有什么是需要自己记得动手去填报操作的吗?我知道的有加计抵减(没在税务局网页上看到报这个的),汇算清缴一年报一次简单明了直接显示能关注到,印花税需要按次申报签了合同有金额的就得去申报,签了合同没金额的产生了金额就得去申报,还有其他的吗?老师
老师,请问购销合同印花税从2019年就没交过,只交了建设工程的印花税,现在一并申报的话,有一万多的税款,是分几个月混在当期补完好些,还是一次性在今天补完好,主要是去年一年才500+万的收入,后面也没啥收入了,今天一下子交一万多的印花税会不会预警?
印花税没有核定的!要去申报吗
你好,那就按次申报,当月缴纳当月的。
我今年都没缴纳过?怎么办?
可以在这个月一次补上。
也是按次吗,还是按季申报?
你好,按次的没有核定的都是按次。
销项,进账,合计申报吗? 是不是不含税的金额去申报?
是的是的,是这么做的。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快