你好。广告制作不需要缴纳文化事业建设费。
老师请问一下小规模纳税人2019年建造一个蒙古包当时开建造过程中开回来的工程服务费发票没有做在建工程。直接入了主营业务成本了,后来蒙古包建成了还有一部分工程款也没结清所以发票也没有。账上也没有体现任何固定资产。2021年公司老板找审计出了评估报告现在2022年让我根据评估报告把固定资产补入账呢。我具体应该怎么做?那19年的成本还需要做调整吗?具体怎么操作?麻烦老师帮我分析一下并写一下具体操作流程和分录。万分感谢
老师请问一下小规模纳税人2019年建造一个蒙古包当时开建造过程中开回来的工程服务费发票没有做在建工程。直接入了主营业务成本了,后来蒙古包建成了还有一部分工程款也没结清所以发票也没有。账上也没有体现任何固定资产。2021年公司老板找审计出了评估报告现在2022年让我根据评估报告把固定资产补入账呢。我具体应该怎么做?那19年的成本还需要做调整吗?具体怎么操作?麻烦老师帮我分析一下并写一下具体操作流程和分录。万分感谢
老师好,请问小规模企业季度广告制作费收入价税合计开专票25万,收到普票成本19万,怎么填报文化事业建设费,请问19万可以抵减吗?麻烦详细指导一下填报
你好老师请问下面题分录怎么写1、甲公司为增值税一般纳税人,增值税税率为13%,材料按实际成本核算,2021年11月份发生如下经济业务:(1)2日从乙公司购入A材料一批,增值税专用发票上注明的材料价款为100万元,增值税额为13万元,对方垫付了运输费5000元,运费取得增值税普通发票,所有款项尚未支付,材料验收入库。(2)6日购入一台设备,增值税专用发票注明的设备价款200万元,增值税额26万元;另支付运输费,取得增值税专用发票上注明的运费1000元,增值税90元。所有款项均以转账支票支付,设备交付使用。(3)18日销售一批A产品,开具增值税普通发票一张,含税价款226万元,款项收到银行本票一张。(4)21日将一批B产品无偿赠送甲公司,数量为30台,单位成本为200元,市场售价为300元(不含增值税)。(5)25日销售产品一批,销售收入为100万元(不含税),货款尚未收到。要求:(1)根据以上业务,编制相应的会计分录。(应交增值税须列至明细科目)(2)假设月初没有留抵的增值税,计算本期应交的增值税金额,并作出月末结转增值税的会计分录。
拍卖品按百分之几缴纳税费
正常付的工程款和人工费,以什么理由,从应付账款转至其他应付款
请问老师现在个体户开票需要条件哪些支撑合法。就是没有税务风险?我们老板马上要开100万的劳务发票,除了劳务合同,还要有什么?需要现在说的四流一致吗?
合并报表要怎么抵消?有哪些需要抵消?例如:母公司销售成本10万的A产品给子公司,销售价20万,子公司销售A产品,销售价是22万
跨境电商,购买发信息的软件,使用年限为一年,金额2W,需要摊销费用么
老师好,中级听谁的课比较好
老师。我们是在建工程期间收到的政府补助。480万。。收到当时我做递延收益。。等到资产能使用后按资产年限进行摊销。这样做对吗???为啥税务局要求480万一把计入当期收入。要我们交企业所得税??
请问我们给别人公司提供的100块的服务,提前沟通的不含税,我们开1个点的普票,现在开票需要加税点,应该怎么计算加税之后的金额
老师好,农民工保函是什么意思
我们是一般纳税人,对方开了1%的专票给公司能抵增值税吗?
老师,请问开票设计服务*制作费要交文化建设事业费吗
你好,不需要缴纳的。