借成本 贷应交税费应交增值税进项税额转出
老师因我公司收到的票是认定为虚开的,但是是善意受票人,现税务局只要求我公司进项转出,那么进项转出怎么账务处理。
收到虚开的进项发票,税务局要求进项税转出,分录怎么做?
老师,涉及虚开发票业务,税局要求公司做进项税转出怎么做账?
以前年度收到的发票认定为虚开发票,税务局要求公司进项税额转出,成本调整,需要怎么做分录
老师,公司申报工资个税人数超过30人,需要交残保金,我们公司申报了一百五六十个人,面临交残保金的问题。这个怎么合理规避,麻烦老师给提供个方案,具体怎么能操作落地?
如果说.增长率5% 市场份额第二位到底 算是现金牛还是 痩狗业务呢
老师,有一家个体工商户,每月销售额5万,后期每月销售额会增长到60万,请问是不是全额交增值税60万*1%,解析下
老师,有一家个体工商户,每月销售额5万,后期每月销售额会增长到60万,请问是不是全额交增值税60万*1%
给员工支出去的备用金隔几个月才下账没事吧 用开的发票
老师,其他应收款和其他应付款这个科目可以对调,调成我框起来的分录吗?
老师您好,感觉老板脾气大,还看不起财务,是不是老板都是这样的
老师好,建筑公司存货科目积压太多怎么处理
怎么找到以往课程?
老师好,请问债权投资的入账价值怎么算啊
但是这样不是又增加了成本吗
对呀,成本还得需要一些转出。
成本怎么转出
按照你当时结转成本的时候做相反的
借,库存商品 贷主营业务成本?
是的,就是这么做账的