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以前年度收到的发票认定为虚开发票,税务局要求公司进项税额转出,成本调整,需要怎么做分录

2025-03-04 14:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-04 14:53

借:以前年度损益调整
贷:应交税费-进项转出
借:利润分配-未分配
贷:以前年度损益调整

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快账用户1344 追问 2025-03-04 14:59

转出进项税额需要全额缴纳增值税,这笔款项以前未进成本,进入以前年度损益是否重复计入成本

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齐红老师 解答 2025-03-04 15:00

没有呀,就是因为你前面计提到增值税,所以现在转到成本中

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快账用户1344 追问 2025-03-04 15:05

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2025-03-04 15:07

不客气,很高兴帮你

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借:以前年度损益调整
贷:应交税费-进项转出
借:利润分配-未分配
贷:以前年度损益调整
2025-03-04
同学你好,有差额做分录调平即可。借,应交税费-应交增值税-进项税额转出,贷,应交税费-应交增值税-转出未交增值税,再做,借,应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷,应交税费-未交增值税。
2022-09-17
你好,之前的折旧费怎么做的?
2021-11-03
借成本 贷应交税费应交增值税进项税额转出
2022-10-13
你好;   你之前收到的时候怎么做科目的 ;  你们是什么准则; 好判断科目  
2022-06-09
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