你好,做一个暂估,借制造费用或者是管理费用,贷其他应付款。

我在这个月收到了供货商的物品并已使用,但是要下月才拿发票跟付款。那本期我应该做什么会计操作呢?具体分录怎么做?
你好,老师,请问一下,比如我公司7月份生产,8月份才能收到燃气费(主要材料)发票,那我7月份是不是要暂估天然气,然后8月份结转成本,那我7月份不知道用了多少天然气要怎么暂估。我现在是等8月份收到7月份燃气费在借:制造费用-天然气,贷:应付账款 那这样好像就不符合配比性原则,可以吗,我们是小企业会计准则
老师,我公司的主营业务收入是下面承包店铺收入,1月收入是多少钱,要2月15日才跟商家结算,那么我1月份怎么确认收入?是入应收账款吗?但金额不确定。要是2月收到才入,1月份那个店铺又有费用,该做在那?
老师,旅游行业的账。我想问一下,就是7月我已经收到成本发票了,但是组团社要10才要收入发票的。那这笔成本发票怎么做账, 10月份才确认收入
天燃气费的发票一般是下个月才收到,那么本月要怎么入账。已知用量跟价格。
幼儿园购买厨房用品2000元以下计入低值易耗品,借低值易耗品/厨房用品的,贷银行存款。厨房用品中还有灭火系统,不用单独再设一个低值易耗品科目吧?然后一次性摊销到主营业务成本还是什么科目?幼儿园也收学生餐费
老师,公司修建期发生的材料,对方未开票,本公司未付款,能提前计提吗
你好老师,我们公司有9个股东,4个股东把另外5个的股份买了,也就是1000万的实收资本其中750万的占比花500万买的,这个会计分录怎么做
请问下,12月26日才注册的小规模公司(营业执照已办好),还没有装修好,也没有收入,需要报税和汇算清缴吗?
老师,我12月份进了一批洁面,可以让甲方给我1月在开票吗
老师,我们是建筑工程机械设备生产厂家,出售设备时不含安装服务,后期客户需要提供技术安装服务并且另外签定服务合同,收到款合需要开据发票怎么开据
老师,年底如果亏损的话,还需要结转本年利润吗?
你好老师,去年一个工程项目工采购螺丝配件50万,应该怎么做账处理,供应商不开票
老师,汇算清缴后发现以前年度成本少结转了100万,这个账应该怎么处理?
老师好,请问电子发票可以按照凭证尺寸来调整比例打印吗?
我们是一般纳税人,那么税额要暂估吗
你好,按照不含税的来暂估就可以的。
后期收到票要怎么冲呢
借其他应付款 贷制造费用, 借制造费用、应交税费、应交增值税进项贷银行存款。