你好,这个成本票7月份做账,然后7月份做未开票收入。10月份来发票了,把7月份的未开票收入冲掉,按发票再做一遍收入。

老师,现在没有成本发票,得等到10月份才能开葡萄的收购发票,但是销售发票已经开出去了,我需要暂估入账吧?
老师,旅游行业的账。我想问一下,就是7月我已经收到成本发票了,但是组团社要10才要收入发票的。那这笔成本发票怎么做账, 10月份才确认收入
新入职一家公司,我做外账,公司是船运公司,运输企业,成本是油费,人工,固定资产折旧等,现在我看以前的会计做的账,当月没收到油费的发票就入成本了,下个月才付款和收到发票,我以前都是收到发票才确认成本的,但几百万的油费,当月不计入成本,又会成本不准确!请问是按照上一个会计当月就确认成本,还是下个月收到发票再确认?
老师,6月份开的发票,七月份才收到钱和成本票,但6月份已经确认收入了,但是没有成本票, 要怎么办?或者能不能把7月份来的成本票做成6月份的账?
@郭老师回答,郭老师@郭老师,其他老师不要接了,朴老师不要接,一家建筑劳务公司,我6月底暂估了一笔项目成本,7月开了发票,确认了收入,但是7月份没有收到钱,7月底的时候已经知道了要发多少项目上工人的工资,但是没有钱发,又暂估了一笔项目成本,等到8月初收到钱了,就把民工工资发掉了。 我想问下我6月份暂估的那笔项目成本要在七月份怎么冲掉呀?当时暂估成本的分录做的是 借:主营业务收入 贷:应付账款-暂估项目成本
2020年6月成立的公司,2021年10月已经实缴完毕了,审批局说让我们改章程去,我们都实缴了还用改吗?如何回复对方?
你好老师!税务要求26年5月补交24年的增值税,24年报表怎样修改,账务怎样处理
请问老师,前期取得销售方提供增值税专用发票,当时已经抵扣,后来被税务机关要求进项转出,原因是销售方被税务异常,现在已经解除异常了,那之前进项转出的部分现在可以正常抵扣,需要在增值税怎么填写?
报关单上金额是美元,收款时客户转人民币,我们收到的款是人民币,这个有什么影响?会影响退税吗?客户转款有两种情况,一种是通过境外银行转人民币,另一个是境内银行转人民币,我们收款账户都是境内人民币账户
老师您好,我想问一下,如果26年5月之前发放25年的工资,汇算清缴就不做调增处理,汇算之后发放工资是否还需要做调整,还有就是如果27年5月之前把25年和26年的工资发放了,做汇算清缴的时候是否还需要考虑25年汇算清缴的问题
老师,固定资产原值5000,净值还有200,累计折旧4800,也没有卖,在库房也现在做固定资产清理,怎么做会计科目
请问老师,纳税申报表带章的,怎么下载?税务局下载 的没有带章
老师,有个房顶出租,纳税人名称是员工交的印花税,我们是驾校。这怎么做分录?
请问下餐饮行业购入的米面油应计入哪个科目
老师,劳务派遣公司月申报增值税附加税的话,点进去申报页面,它上面的税费正好是我计提的一致,这样可以直接提交申报吗?