咨询
Q

老师,旅游行业的账。我想问一下,就是7月我已经收到成本发票了,但是组团社要10才要收入发票的。那这笔成本发票怎么做账, 10月份才确认收入

2022-09-04 12:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-04 12:24

你好,这个成本票7月份做账,然后7月份做未开票收入。10月份来发票了,把7月份的未开票收入冲掉,按发票再做一遍收入。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,这个成本票7月份做账,然后7月份做未开票收入。10月份来发票了,把7月份的未开票收入冲掉,按发票再做一遍收入。
2022-09-04
6月成本暂估  这样的
2023-07-14
你好,你是准备做工资是吗?借应付账款,借主营业务成本负数, 借主营业务成本贷应付职工薪酬工资, 借应付职工薪酬工资贷银行存款
2023-09-12
按照收入与费用的配比原则,在确认收入的同时应当确认成本。虽然成本票还没收到,但对应的成本已经实际发生,需要暂估成本入账。具体分录如下: 确认收入时 借:应收账款(或银行存款等) 贷:主营业务收入 应交税费 - 应交增值税(销项税额) 暂估成本时 借:主营业务成本(暂估金额) 贷:应付账款 - 暂估应付账款 两个月后收到成本票时 先冲销之前的暂估分录: 借:主营业务成本(红字,暂估金额) 贷:应付账款 - 暂估应付账款(红字,暂估金额) 再根据发票金额入账: 借:主营业务成本 应交税费 - 应交增值税(进项税额)(如果是一般纳税人且取得专票) 贷:应付账款 支付分包方金额时 借:应付账款 贷:银行存款
2025-03-06
你好,这个流程是没问题的哈。符合税法和会计制度
2022-07-19
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×