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对方9月份给我们开具的发票,因为没有备注,现在10月份退回去重开,我们这边怎么做账?

2022-10-13 11:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-13 12:05

。普通发票直接开负数发票。

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齐红老师 解答 2022-10-13 12:05

销售方开,如果是专用发票已经认证了,采购方填写信息表。

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快账用户4300 追问 2022-10-13 12:47

我们是购买方,对方需要重开,我们这个账怎么做?

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快账用户4300 追问 2022-10-13 12:47

9月份已经付款了

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齐红老师 解答 2022-10-13 12:51

您收到负数发票做原来负数的分录。

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快账用户4300 追问 2022-10-13 12:54

9月份正常做?10月份做一笔负数分录,再做一笔正确分录?

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齐红老师 解答 2022-10-13 14:09

您好,是的,就是这样处理的。

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。普通发票直接开负数发票。
2022-10-13
你好发票。你好。发票不需要退回去 你好,发票不需要退回去。
2022-08-04
你好,蓝色发票做了吗?蓝色发票没做的话,你红字发票也可以不用做的,只需要做正确的就行。
2023-04-15
您可以选择把九月确认收入的部分冲掉,10月重新按照发票开具的情况确认收入和应交税金-增值税
2022-01-12
你好,可以的,你们单位自己开红字信息表,然后再开红字发票。
2022-07-19
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