你好,对的是的,红字信息表和红字发票都是填写1000。

发生以前月份的部分销售退回专票已经抵扣怎么填开红字信息表,白盘购买方已经填不了了只能销售方填开吗
购买方已经抵扣了的发票,发生部分退回,发票需要部分红冲,具体怎么操作。(比如说,我之前开出的发票是1W元,1W元的发票购买方拿到发票并且已经抵扣,现在发生了1000元的退货,是不是填写发票信息表的时候只填写1000元的就可以了,然后不需要重新开蓝字发票了 ?)
我是购买方,发票未认证,对方让我开具了红字信息表,部分退货,蓝字认证系统里找不到了不能抵扣勾选了,然后我把剩余的发票也红字了,这个会计分录怎么写,麻烦老师越细越好,采购发票做的是待抵扣进项税,第一次红字发票的时候直接做了进项转出科目
老师想问下之前对方开给我们的发票(数电发票),现在发生了部分退货,已经抵扣认证,我们在税控盘开了红字信息表,对方说查不到。是真的查不到么
#提问#老师开出去的专票跨月了,部分退货红冲,且对方已经认证了,红字发票谁申请,谁开具?具体怎么操作? 采购方填写红色信息表,她从自己的来票系统里怎么填写?还是都是销售方在来票系统里操作,只是选上购买方已认证??
老师 ,我想问一般纳税人开普票,一般开的是9个点,有时偶尔他说免税,我不明白
公户支付租赁费,只有一部分收到增值税专用发票,没票那部分该如何处理?
入职了一家初创公司做主办会计,主营零售连锁门店,销售茶叶。请问店内的哪些可以划分为固定资产,哪些可以低值易耗,或者其他分类?我目前看过去店内只有一些:茶柜,散装茶桶,展柜,凳,茶具,收银台,茶叶礼盒包装,茶叶
老师你好,我公司是一般纳税人,项目采购大部分供应商如果都是经营部(也就是小规模)的情况下,只能开普票给我们,如果项目采购我公司全部开普票(小规模开专票给我们要我们自己出11%-12%的税点),税务会有问题吗?该怎么处理发票问题呢
老师,公司是做线下课程培训,跟线上售卖课程,属于教培行业吗?教培行业增值税跟企业所得税有什么优惠政策吗?
老师,公司业务是做售卖线上课程,学员购买完线上课有一年的期限,采取应收款的方式,也不开发票,想问问交增值税的话是收款的当月就要缴纳增值税吗,是按收取款项金额全额缴纳吗?企业所得税收入的话是在一年服务期内平均到每个月来确认吗,比如12000一年,每个月确认1000收入这样吗?
老师,我想问下,存货的计价方法,就是那个月末一次加权平均法,移动加权平均法,说的,是什么意思?是说的每个月卖的那个库存商品的成本吗?跟工业企业的那个,原材料有啥关系吗?
老师,我想问下,存货的计价方法,就是那个月末一次加权平均法,移动加权平均法,说的,是什么意思?是说的每个月卖的那个库存商品的成本吗?跟工业企业的那个,原材料有啥关系吗?
老师,请问新参保企业,在网上给员工办了社保参保后什么时候进税务系统里面申报工资基数?
外贸企业工商年报里的的现金净流量,填的是12月的净流量吗?