同学您好,你好,不要 的,这种情况 不要的

老师你好 老总报销20多万的烟酒茶 全部计入招待费 会不会引起税务局的稽查 大部分招待客户 一部分送给客户 这个需不需要缴纳个税
你好老师,我们公司是销售白酒的,招待客户品尝白酒,这个要怎么做账呢? 借:销售费用-招待费 贷:主营业务收入? 这个只需要一个出库单领导签字即可吧
老师好,公司招待客户 的业务招待费 发票 烟酒啊 各种礼品啊 这种要不要申报印花税的
老师您好,麻烦问一下关于业务招待费税前列支的要求在哪里能找到,我意思就是如果业务招待费报销不提供具体的招待证明材料,直接一张发票,这种招待费可以列支吗?还是业务招待费比例内列支就本身不需要提供招待证明材料?
老师好,咨询下,项目上的业务招待费,烟酒发票,计提结转在成本里,像这种到汇算清缴多了也要转出吗
老师 员工 每个月工资3500 年终奖10000 在26年1月发放需要交个税吗?
12月多计提所得税12万,1月份实际缴纳3.2万,如何做账
老师,我们公司注册资金800万,已经实缴,现在要转股,并且卖成400万,是不是要先做减资?我的分录又还怎么写,怎么操作
进口水果发生货赔,进口增值税不能抵扣如何做账
老师,资产负债表中长期待摊费用有数据(都是水费,电费,燃气费 )的 摊销,这个在清算报表中资产损益表怎么填写呢
老师,我刚接触工程施工,就是25年12月末,我们开了一张发票去结算,实际结算进度比开票金额少,我是按进度确认的收入,多出来开票金额部分未入收入,所以申报第四季度报时,系统提示营业收入和增值税开票金额比对异常,我该怎么入账和修改数据呢?收入确认和申报思路不懂
老师好,我公司是适用税率9%的运输企业,现公司要处置固定资产船舶适用税率13%,增值税申报表要怎样填,企业所得税表怎样填,企业所得税表收入和增值税表收入有没有差异
老师上午好!我们公司是矿山开采生产砂石的企业,之前有做项目贷款利息都放在长期待摊费用里,现在想把这笔资金资本化,现在有加工区建设合同金额5000万、设备采购4000万,实际付款分别是3500和3000万,我应该怎么分摊呢
那些开了票进来的快递员可以通过代发工资的形式给他们发钱吗
让供应商弄对账函 这里未开票的算吗