对的,是的,能分出一个人是多少的需要

公司赠送给客户的礼品是在免税店购买的,抬头是个人,这种可以计入业务招待费吗?
公司送客户的土特产,酒,茶叶可以入成本,业务招待费,不能抵扣增值税是吗?
老师您好,公司招待费做年报的时候需要调增40%,那如果正常招待费100元,我入帐只做60元,年报的时候是不是就不用调整了?
老师,我们公司业务招待费高,考虑到招待费的限额抵扣费用问题,是不是可以有些招待费可以无票入账呢,反正都是要纳税调增的
老师好,公司购买了一万块钱的酒,计入哪个科目,酒是慢慢的送给客户,不是一次性给,不能一次计入业务招待费吧
老师,我们公司的钱,有四个账户,花的钱,有直接公户付的,有提现到实际控制人的卡里的,然后再往外出钱的,这些费用报销单,应该是由谁签字,比较合适,是资金日报表,内账,每次都是法人的老公合理吗?正规的应该由谁去签字呢?
老师,生产成本月末可以有余额吗
老师:公司没有成立之前,就花了很多钱,有软件开发的人员工资,项目策划服务费,硬件产品设计服务费,老板的北京工作居住证挂靠的服务费……都没有发票,可以记做管理费用-开办费吗?如果不能,应该怎么记账呢?
您好老师,小规模纳税人12月份收到钱没开发票的收入和成本是需要在12月份入暂估收入和成本吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台付 收入分别怎么做
老师,请问比如我是物流有限公司一般纳税人法人,但是和我合作的下家有小规模,他们需要1个点的普票,我能不能再注册一家货运代理服务部?法人用我的可以吗吗?还是用我家人的合适?
您好,2026年生活服务行业有进项加计扣除政策吗?该政策好像23年底就截止了吧?
我的工资是9000我能买10000的公积金吗?
老师,上海注册小规模公司从注册最快多久时间可以开票?
老师,考了会计证,自己是一般纳税人法人,现在想帮别人注册公司,但是我进那个一网通办显示我的身份是法人,怎么办呢?
谢谢老师,啊,什么意思,老师,这个扣个税是什么意思,其实我并没有怎么理解,只知道和个税有关,具体怎么回事我不太懂,扣个税又怎么扣呢这种
如果你们是放在单位,每次来客户给人家泡茶喝,这个分不出一个人是多少来,不用交个税,如果你是送的礼盒送给了一个人,这个需要交个税。
好的,谢谢老师,那第二种情况,这个个税具体怎么扣呢,比如举个例子,我们公司买了6000的茶叶,作为礼盒送给了客户了,那这个个税怎么弄呢,不太懂怎么扣个税,扣多少
6千乘以20%偶然所得的
关键是怎么扣法呢,老师,我不太懂怎么扣
你好,自然而然电子税务局库角端分类所得,五人所得在这里面申报,具体的计算方法也告诉你了。
谢谢老师,您说“五人所得”,是“无人所得”是吗,这20%的个税是我们公司自己承担吗?
偶然所得刚才打错了,偶然所得。
个税是自己承担吗?
是的,对的,是这么做的。
好嘞,谢谢老师喔,老师,公司采购的茶叶自己用可以入办公费吧,不需要入福利费吧
你好,拿来办公不合理,这个一般不是福利费就是招待费的。
好的,谢谢老师!还有一个问题就是对于这种茶叶如果是送个客户的,正常来说都是入业务招待费,可以入招待费的话公司就会承担个税,这种情况,这一类的业务一般公司都会入招待费吗?他们都愿意叫承担20%的个税吗?故意走个福利费不是可以避掉吗
你好,个税能分出一个人是多少的,也需要交,你可以做招待费,就是说客户来了,招待客户的并没有送礼盒。
就是如果到时候税务局来找我们说为什么你入了招待费不申报个税,就说我们送的不是礼盒,是客户来了泡茶给他们喝的?
分不出一个人是多少,这个客户也喝,那个客户也喝。
所以这种就不需要承担个税的对吧,还有一个问题就是如果我们公司给客户送了一部价值8000元的苹果手机,这种肯定也是入业务招待费,那这种也是公司承担8000*20%偶然所得的个税吗
对的,是的,是这么做的。