您好,这个不是全额抵扣的

取得的客运服务电子普通发票价税合计393.33可以全额抵扣吗?
旅客运输服务计算抵扣里面说的取得增值税电子普通发票以上面的注明的税额抵扣,如果取得的不是电子普通发票是一般纸质的普通发票可以抵扣吗?
电子普通发票 运输服务 客运服务 这种票税额现在还可以抵扣吗
老师,打车开的客运服务费电子普通发票税额是不是可以抵扣,按照电子普通发票上的税额进行抵扣?
1、取得客运服务的增值税电子普通发票,名称是个人名字和其身份证号码,不是公司名称,可以计算抵扣增值税吗? 2、取得机票的增值税电子普通发票,没有旅客信息,是不是不可以计算抵扣增值税? 3、取得客运机打发票,没有旅客信息,是不是不可以计算抵扣增值税?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
那我通过亿企赢报税平台申报时系统自动生成旅客运输服务开票全额393.33
不知道你自己生产的,但是这个不可能价税合计全额扣除
那就是可以抵扣税额不能价税合计全抵扣。是吗?
是的 没错就是这个意思