(20000*12-3000*12-1000*12-12000-12000-60000%2B3000*80%)*10%-2520 30000*3% 你计算一下结果,同学。

中国公民李某为某大学的教授,2020年1~12月,每月工资为10000元;(李某其他相关资料:“三险一金”1500元;李某与其妻子约定子女教育支出、住房贷款利息支出在李某的综合所得中扣除。附表为个人所得税综合所得适用税率表)要求计算:(1)各项扣除金额;(2)综合所得年度应纳税所得额;(3)综合所得应纳税额级数全年应纳税所得额税率(%)速算扣除数1不超过36000元的302超过36000元至144000元的1025203超过144000元至300000元的2016920
6、中国公民李某任职于境内甲企业,每月取得工资 10000 元,2020 年 1~12 月还取得以下收入: (1)取得保险赔款 5000 元。(2)取得甲企业支付的独生子女补贴 10000 元。 (3)购买福利彩票,一次中奖收入 50000 元。(4)取得兼职收入 4000 元。 李某每月自行负担“三险一金”900 元;李某的独生子就读高中二年级,李某与其妻子约定子女教育支出各扣除 50%;李某的父母均已年过 60 岁,且李某是独生子。 (已知居民个人综合所得全年应纳税额所得额在36000元以内的部分,适用税率3%,速算扣除数0;应纳税所得额36000至144000元的部分,适用税率10%,速算扣除数2520;应纳税所得额144000至300000元的部分,适用税率20%,速算扣除数16920。) 要求:计算李某全年综合所得共应缴纳个人所得税。
某居民纳税人王某,2021年全年取得下列收入: (1)1-12月每月工资8500元,每月缴纳的社会保险和住房公积金2000元。王某申报的子女教育支出每月扣除1000元、赡养老人支出每月扣除1000元。 (2)每季度奖金10000元; (3)从出版社取得稿费收入3000元; (4)从乙单位取得劳务报酬30000元。 要求:计算王某2021年年终汇算清缴应纳的个人所得税。 个人所得税税率表 级数 全年应纳税所得 税率 速算扣除数 1 36000元以下的部分 3% 0 2 36000-144000的部分 10% 2520 3 144000-300000的部分 20% 16920 … … … …
老师,请问这道题怎么做 李某是中国居民,2021年全年取得的各项所得如下: (1)1-12月每月工资薪金收入20000元,每月按规定缴付的社会保险费和住房公积金为3000元,“专项附加扣除”信息为:子女教育1000元、住房贷款利息1000元、赡养老人支出分摊1000元。 (2)2月从A单位取得劳务报酬收入3000元。 (3)12月取得年终奖30000元(李某选择单独计算纳税)。 要求:计算李某2021年全年应纳的个人所得税。 个人所得税税率表 级数 全年应纳税所得 税率 速算扣除数 1 36000元以下的部分 3% 0 2 36000-144000的部分 10% 2520 3 144000-300000的部分 20% 16920 … … … …
师,请问这道题怎么做 李某是中国居民,2021年全年取得的各项所得如下: (1)1-12月每月工资薪金收入20000元,每月按规定缴付的社会保险费和住房公积金为3000元,“专项附加扣除”信息为:子女教育1000元、住房贷款利息1000元、赡养老人支出分摊1000元。 (2)2月从A单位取得劳务报酬收入3000元。 (3)12月取得年终奖30000元(李某选择单独计算纳税)。 要求:计算李某2021年全年应纳的个人所得税。
服务类型的外贸业务有增值税吗,业务在国内开展,合同和打款都是国外
老师,购买 5 万金额的固定资产,要计提折旧吗?
老师,怎么能杜绝或者提高让员工报销出差住宿造假的难度?怎样能确定员工是否去当地出差了?员工拿回来的住宿水单基本都贴着能报销的定格来,但网上查的价格其实连一半都没有,出差有些没有高铁票的,听说高铁票也能造假?那有什么方法,怕员工花点税点买票回来报销,还有去了哪里,有什么好的办法可以监督?
老师,我问下公司要注销,但是因为有股东借款导致利润是正数需要交税,但是领导不想交税,就说入一些费用进来,但是账上现在也没有钱,社保这些都全部转出去了,这种情况怎么处理呢,要是用收入或借款来付费用,也还是要交税
工程的专业分包(包工包料)行业是钢结构 装配式建筑 专业分包合同9的票还能不能做抵扣了
小规模转换一般纳税人需要什么要求么
老师,社保缴费流程可以给我发一下吗?或者课程链接给我发一下,谢谢
集团举办年会,邀请子公司人员参加,子公司人员参加年会发生的包大巴车的费用可以当做职工福利费吗?
100万购买龙眼干进回来,加上关税9万,成本价就是109万,关税是不是都做在商品成本来算?我们公司再卖出去给人家110万。增值部分只有1万块。110万销项税额就是9.9万啦,进项税就是109*9%=9.81万,最后销—进=0.09万,这个就是应该我们公司要交的增值税,实际就是交900。这样算对吗?在一般情况下,老板总会问,我们怎么开票出去才不会亏?他说的亏就是交的增值税来说吧?比如这样我至少要开多少万的票出去才不会亏
请问老师,公司业务租房,员工支付的房租,然后公司在报销员工,租房合同不确定是公司抬头还是个人抬头,这个怎么冲个人的报销?
减两次12000和一个60000是什么意思呢
子女教育,房贷利息,60000是每个月5000的免征额
可以写成(1000+1000+1000)*12吗
最后加上30000*3%是吗
也可以的,对的,后面是年终奖单独的。
谢谢老师~
老师,你列的3000*80%是不是错了,3000小于4000 预扣预缴应纳税所得额=劳务报酬(少于4000元)—800元。 预扣预缴应纳税所得额=劳务报酬(超过4000)*(1—20%)。
年度综合所得的时候,不管多少都是按照20%,只有预交的时候才需要区分800和20%。
劳务报酬所得,稿酬所得税率都是20%的话吗,是直接收入乘以20%还是收入的80%乘以适用税率
收入×(1-20%)作为计税收入处理