您好,根据您的描述,13%
我们公司是科技公司,我们构架软件委托其他公司研发软件,对方公司给我们公司开过了信息技术服务普票,我们可以有研发费用-资本化?可以加计扣除?
老师您好,我们做的业务是做软硬件的,进项基本都是13个点硬件,有少数6个点的技术服务费,有的客户采购我们设备后上我们软件平台,只要求开6个点的技术服务费,这样可以吗
公司是科技公司 ,我们从甲代理软件销售给乙。甲方开具软件服务费6个点给我司 我方开具6个点发票给乙司。对吗?还是要开具13个点的软件产品呢?我司有做交付。
我们公司是科技公司。请问我们公司开发一款软件卖给客户,那是按照软件开发6个点的(技术服务费开票)还是按照软件产品13个点开发票
我们公司销售一款软件给客户。假设软件产品10万元,安装部署及培训1万。那现在我是11万都按照软件产品开13个点的发票呢?还是10万开13个点的软件产品,1万元开6个点的技术服务费?
老师,我们的外聘财务顾问说,我把固定资产,办公用品,机器耗材的应付账款做在了其他应付款是错的,其他应付款金额太大了,不行,有风险,我跟他说,这个应付款,此消彼长,重要的是业务真实,请问老师,:1、我习惯把固定资产等做在其他应付款里,这样要查当年有多少材料,就查应付账款就行了,这种习惯是错的吗,2、我这样说法是不是对的
宋生老师在吗?想咨询您个问题
老师在财务软件上全盘是怎样流程操作呢谢谢
老师我们给培训老师发补助代扣的个人所得税要从发放的金额里扣出来嘛?
老师装修装饰公司小规模预计年收入2500万,其中家居家具1000万,能拿到材料和运费专票,安装费拿不到,家装主材收入600万,拿一小点专票,轻工辅料收入900万拿不到专票,。现在面临合规,怎么重构业务合理避税,怎样升一般纳税人
请问不是超过10天了吗,这个解释没看明白
老师,请问如果注册资本2000万,已经实缴。想减资800万。账上现金900万。还用考虑,短期借款,和应付账款这些吗?希望有过实操的老师回答
老板报销他个人抬头的电话费,怎么做账?
请教老师:我公司是一家物业公司,物业公司代收的水电费是应计入其他业务收入,还是计入主营业务收入?
老师 我们新公司迁移地址后 变更法人和股东 没有任何业务 股权转让协议该怎么写
那我们不是增值税上不对等?
您好,为什么对不上呢?
我进项6个点 销项13个点?
您好,这个没影响,因为业务不同
那假设在原有的软件上面客户又需要开发几个模块,那这个算技术服务6个点还是软件产品13个点?
您好,这个可以按6%服务
那怎么来区分呢?关于这个13个点和6个点
您好,就是销售商品还是提供服务