您好,根据您的描述,13%

公司是科技公司 ,我们从甲代理软件销售给乙。甲方开具软件服务费6个点给我司 我方开具6个点发票给乙司。对吗?还是要开具13个点的软件产品呢?我司有做交付。
我们公司是科技公司。请问我们公司开发一款软件卖给客户,那是按照软件开发6个点的(技术服务费开票)还是按照软件产品13个点开发票
我们公司销售一款软件给客户。假设软件产品10万元,安装部署及培训1万。那现在我是11万都按照软件产品开13个点的发票呢?还是10万开13个点的软件产品,1万元开6个点的技术服务费?
我们公司是科技公司,卖一软软件给客户。这款软件我们委托其他公司开发(他们开票技术服务费6个点)。那我开票给客户是按照13个点的软件产品还是技术服务费6个点?
我们销售公有云的saas产品,是不是按照6个点的技术服务费开票?不是按照13个点的软件产品吧?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
那我们不是增值税上不对等?
您好,为什么对不上呢?
我进项6个点 销项13个点?
您好,这个没影响,因为业务不同
那假设在原有的软件上面客户又需要开发几个模块,那这个算技术服务6个点还是软件产品13个点?
您好,这个可以按6%服务
那怎么来区分呢?关于这个13个点和6个点
您好,就是销售商品还是提供服务