你好 计提,借:管理费用等科目,贷:应付职工薪酬—工资,社保 缴纳社保,借:应付职工薪酬—社保,其他应收款(个人负担的部分),贷:银行存款 发放工资,借:应付职工薪酬—工资,贷:银行存款等科目,其他应收款(个人负担的部分)
计提和发放社保分录怎么写? 单位承担和个人承担的部分都需要计提吗?
计提工资和发放工资的分录怎么写?还有社保部分个人和公司承担的要分开,怎么写分录
计提工资,发放工资,及社保部分怎么体现公司承担及个人承担,他们的分录怎么写
员工工资个人社保部分也由公司承担,计提工资和发放的分录怎么写
员工的个人社保部分和个税是公司承担的,那计提、缴纳社保和发放工资怎么做分录呢
老师,用友软件我8月账已做,我要修改1月的帐,修改完后面几个月的都要重新出报表么
老师应付帐款的借方有个0.76的余额,我想调平,应该如何做凭证,谢谢老师
出口退税1万和调整申报9000元一起申报的,实际收到1000元,分录做了两笔(分别是1万的出口退税,和9000的冲减分录)这样出口退税科目余额还有9000的余额计入哪里
老师海运提单在单一窗口哪里查。
老师,个体户的发票专用章是不是必须是备案的呀
老师我刚注册的个体户下个月开始报税吗
老师好,无形资产商标权有效期是几年,这个也要摊销吗?
你好老师,企业适用的是 小企业会计准则,当月收到稳岗补贴时,社保费已经缴纳了,想用稳岗补贴来抵减社保费, 借 银行存款 贷 管理费用-稳岗补贴抵减社保费,这样做分录可不可以?
老师,被审计单位注册地和实际经营地不在一个地方,有什么风险?
老师,sw一直说公司取票率不对,说个人代开发票占比太高,我要从哪些方面去解释才有说服力
建筑行业项目上挂靠的人,实际是不发工资的。我看会计之前做账只是做个人承担的部分,借管理费用贷应付工资,这是怎么理解的啊
(是针对这个回复有什么疑问吗)