你好,一般是不可以的

老师:我的资产负债表应付职工薪酬是负数,流动负债合计负,这样正确吗
我的应付职工薪酬这一块资产负债表中成负数了 怎么调
老师,资产负债表中的应付职工薪酬数据变为负数,这样可以吗,报表对吗
老师,资产负债表中的应付职工薪酬是正数,是代表着欠的员工工资吗
老师,资产负债表中应付职工薪酬是负数是什么情况
老师,发票可以开建筑服务*劳动工款吗
一直没有财务负责人对公司有什么影响
老师,请问新参保企业,在网上给员工办了社保参保后什么时候进税务系统里面申报工资基数?
老师好,请问25年的一笔管理费用,当时做的借:预付账款 贷银行存款 年底做了:借管理费用 贷:预提费用 26年4月收到发票,该怎么处理呢?选用的是企业会计准则
您好老师,开发票实名验证怎么由国家身份信息验证改为人脸识别认证呢?
老师,个体户小餐馆买的东西没有发票怎么记账呢
24年度做了暂估收入,借应收账款暂估,贷应付账款暂估,应交税费应交增值税销项,现在是26年我能用以前年度损益调整冲销收入吗?不能直接在25汇算清缴时调减吧
老师,我自己有本职工作,家里现在开公司了,也会给我开一份工资,我直接签订劳动合同,每月按照工资薪金申报个税,不扣除5000的比例,这样操作可以吗,社保是本职公司缴纳
请问新到公司,账面库存和实际库存有差异,用什么方法可以快速找出差异
跑腿费属于其他居民日常服务还是其他生活服务?
老师,怎么调整 什么情况下才成负数
我的报表哪里出现问题,应付职工薪酬会是负数
你好,需要去查明原因,才知道该如何调整 可能是多发了,或者少计提了。 如果是少计提了,就补计提
收到老师,谢谢老师
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老师,9月份工资在9月份发放的 在9月份不计提直接做发放可以吗
你好,个人建议还是做一下计提的过程
老师,先计提 然后再发放 都做9月份可以吗
你好,是的,是可以的
谢谢老师,太感谢老师了
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