你好,直接做固定资产清理就可以了。
老师,固定资产清理一般是: 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 我想问的是办公桌当时买是1000元,一次性累计折旧1000元,那现在桌子坏了就丟了,那么借:固定资产清理填什么数? 现在桌子丢了,应该账上怎么处理
老师你好,我们公司最近搬了新办公室,然后卖掉了一下旧的桌椅,但是不清楚卖掉的这些桌椅当时买的时候多少钱,也不知道卖掉的这些桌椅已经折旧了多少,但是这些桌椅都有进行折旧,请问现在会计分录该怎么做这笔卖掉桌椅的收入?谢谢
老师,请问折旧完的办公桌椅,当时入的固定资产,现在盘点时也找不到了,请问要怎么账务处理呢
请问老师 公司要注销了 账面上折旧完了的固定资产怎么处理呢
老师我公司近半年购入批量的桌椅,当时作为管理费用办公费入账,现在进行调账入固定资产,那折旧是从这个月折旧嘛,还是要补提折旧,应该怎么做啊
是小微企业但是申报买卖合同印花税的时候按照万分之三的税率,为啥没减半征收呢
想咨询下:一般纳税人,用于招待客户的餐费发票,一般开具普票吗?开具专票,发票进项应该也不能抵扣。这样是不是公司一般都选择普票,比较省事儿。
老师,建筑工程企业发票额度调增,对应多少调增金额需要专管员审批呢
这个月个税的申报也是到27号吗
老师您好设备租赁公司的设备都是买的二手的,没有发票,请问能不能计提折旧,作为税前扣除凭证
老师看一下我这里季报要报 季报利润表还是 利润表
经营租赁租出去的汽车可以提折旧吗?
老师你好,我们是房开企业,之前预缴了3%的税款,现在开具发票按9%税率确认收入了,那销项税额可以抵减以前3%那部分,我想咨询的是,比如10户本月销项税额是5000元,对应的3%只有3000元 那只能抵3000呢还是5000元可以全抵
请问,个体户老板拿费用发票回来报销,之前借出去有其他应收款,拿发票回来报销,比如买了办公用品,这个分录怎么了,一般是借管理费用 贷其他应付款,借其他应付款,贷银行存款。但是之前有其他应收款了,应收跟应付只能用一个的话,这个分录应该怎么写了,搞不明白了
老师,班组或者包工头去税务个人名义代开发票后,但后来出现了一些考虑,公司怕全部支付给他个人后,他不支付给干活的工人,想以这张个人发票作为付款单据,但直接逐个支付到工人个人。这样可以吗?或者这种情况怎么办呢?
后面需要附什么附件呢
后面是不需要附件的