你好; 错误了就去大厅改2季度的 ;

老师你好,我想问一下,刚接手这个公司,发现她上个季度报企业所得税和财务报表都是错误的,这个怎么办呢?有什么影响吗?上个季度没有交税,亏损状态的。
老师我问下之前财务把前面二个季度的居民企业所得税申报里面数据都填写错了我这个我第三季度本年和之前二个季度衔接不上的怎么更改?是直接在第三季度安正确的本年累计数这一栏安纠正过来的数据填写就可以吗?会有影响吗?前面季度都没交所得税都是负利润
老师我是小规模,我第一二季度是亏损7000多,我企业所得税报表上都报的0,第三季度盈利了15000,我直接就按这个报了第三季度的企业所得税,交了375,后来发现企业所得税报表中都是年累计数,我就把报表改成整确的了,但是只需交195块钱就可以,但是我已经交了375,可以直接抵减下个季度的企业所得税么,我第四季度盈利了,怎么体现在报表中
上年度预缴过企业所得税,后又因企业亏损,今年做汇算清缴时把税退回来了。现在我在报今年1季度的财务报表,但资产负债表和利润表勾稽关系一直对不上,想问下,这个退税跟这个表有影响吗?
老师好,公司一直没经营也是几年亏损状态,这个季度因为有利息收入出账要交企业所得税,如果这个季度交了税,但是明年汇算清缴弥补亏损后肯定不用交税的,那怎么处理?申请退税吗?还是这个季度先不报这个税额数字?
9610报关模式无法提供独立报关单吗?
老师我刚刚问的那个问题我去咨询了,就是说新税收政策明确规定机票代理人的销售额的计算口径,以余额确认销售额,那么申报表就不需要填写附件资料一了,那么按照以前的税收政策是需要填写附件资料一的,那么这两个销售额的口径发生了巨大的改变,按照之前的政策的话那么几乎所有的机票代理人都是一般纳税人,按照新的口径的话只有一部分会变成一般纳税人,那么我想问确实是这样吗
小微企业30万以内免税,增值税表填价税合计时,免税税额自动带出的数字,比实际的免税额大。。 但是如果增值税表填价税分离的销售额,记账时收入为价税合计,所得税表又会提示,所得税和增值税的收入不一样。。 请问怎么解决
1、其他应收款 企业股东 超过1年金额200万 股东转给企业,一年400万元,备注是银行账户备用金,往来款 2、个人代开发票金额占取得发票金额50%,怎么更正? 3、建安企业未确认收入怎么去核实?对竣工结算单?
销售费用业务招待费,和管理费用业务招待费,这两个汇算的时候都按照业务招待费调整嘛
看看我这个实操课什么时候到期???
主要股东及分红情况(必填项目 所得税汇算的年报里面这个咋填呢
超过25%股东跟公司往来,没有利息,需要报关联业务往来年度报告申报吗
老师好!我问一下4S店的配件入库处理,3月配件订单10万元,付给厂家8万元,返利抵扣2万元。4月配件订单5万元,付给厂家4万元,返利抵扣1万元。4月收到3月订单的发票8万元,发票中返利2万元是负数体现。4月配件入库6万元,其中有3月订单5万元,4月订单1万元。4月应该怎么做这些发生事项的分录呀,返利是用库存商品-折扣这个科目的
a把钱付给了b,b不想给a开票把钱转给了c,c直接开票给a,行吗?