你好,季度45万是所有的销售额45万以内5%的普通发票可以免税,如果是免税的发票,只要在累计500万以内都可以。
老师好,我们公司是小规模纳税人,本月开了12万的房屋出租百分之五的发票,技术服务免税的开了40万,只要一年滚动不超过五百万都是免税的哈,这个百分之五税率和免税的税率没有什么关系吧,
老师您好,我们公司是进活猪,屠宰之后卖给商户,这是免税的吧?我们一般是不开具发票的,老板说按照实际的收入报税 如果按照实际的报税一个月都是四五百万的收入,后期变成了一般纳税人也是免税的吧?变成一般纳税人有什么风险吗?
老师请教一下,我们的代账公司,说一般纳税人月收入不超10万,免增值税,不分普票 专票,都免。 咦?我记得这个政策是小规模纳税人月收入不超10万,或季度不超30万,普票的部分免增值税。 一般纳税人什么时候也有这样的政策了?而且是不分专票 普票,只要不超10万,就可以免。 我这里是广东。 是新出的政策吗?我怎么没听过。?
老师,本月需要开票收入超过了五百万,那么就会从小规模升级为一般纳税人,那本月没有升级之前是不是还是按照1开票?升级后需要什么后续操作?之前项目未完工的之前按照1开的,若升级一般纳税人的话之前已开票项目按照多少税率开票了?
请问:这道题,50-12.7,50是租金,租金减利息啥意思?
旧设备的投资额是变现价值加抵税,如果有每年有维修成本,需要加上么
请问:这道题2350-2200=150.购买时5万交易费不去掉吗
老师个体户经营范围里只有劳务服务,但是偶然接了一个异地建筑工程,开了一张建筑服务劳务费的普票,金额含税70700。外经证也报验了。风险大吗?
刷题做过的题在那里找?
如果这道题,选项有符合资本化支出的,答案能选这个吗?
老师请问为什么答案第二问,是借:所得税费用 2828,贷:应交税费 应交2828 我的做法是 借:所得税费用3006 贷 递延所得税资产178 应交税费应交所得税 2828
逆流交易,母公司认可子公司的减值么
老师,6月申报个税的时候,人事有一部分人的工资没到我这里来,所以,有几个人就漏申报个税了。我申报7月份的可以把6月份工资加起来一起申报吗?还是怎么处理比较合适
2023.12.31账面价值应该是2030?怎么是1800? 题意:应计提230,说明设备有减值,所以2030-230=1800, 1800是可变净值吧?算折旧时,应该是()账面2838-30净残值)的
哦哦,就是不免税的百分之5季度不满45万是免税的,其他免税的滚动不超500也是免税哈,辛苦老师了!
对的是的,这个的500万和45万都是所有的销售。