你好; 借管理费用- 职工教育经费 贷应付职工薪酬- 职工教育经费; 借 应付职工薪酬- 职工教育经费;贷银行存款; 这样要开票给你哈
你好老师,请问我们培训学校之前收了一个学员的学费3000元,但是由于疫情没开班,现在要退学费给这个学员,但是我们要扣除百分之十的费用下来(300元),之前做的预收账款,现在退款,这个300元入什么科目?
老师下午好,我想请教您一下问题:我们是学科类培训的教育机构,目前还有拿到营业执照,还在筹办期间,投资资金为20万,股东四人出资和持股比例分别为40%、30%、20%、10%。筹办期间发生的总费用超出了20万,那么超出的费用怎么分摊?是不是按照那个股东的出资比例分摊?(目前就收了两位学生已缴费)
老师,你好,我们是驾校,我想问一下,有一个网络科技公司给我们驾校招生,学员的学费及培训费等都是从网络科技公司的对公账上给我们转,我们付给教练员的这个培训费要怎么做,教练员平时都是自主招生,我们只收档案费,不包括培训,但是现在这个学员是包括培训费,培训费应该以什么方式付给教练员呢,如果是工资,但是教练员不属于我们的员工,就要买保险,如果是劳务费,就要教练员单独去开劳务发票,但是教练员他们也不愿意去开票,而且有税,他们就更不愿意了,这个要怎么办呢?还有,学费是通过网络科技公司的公账过来的,但是我们开票是以学员的姓名开的,这个有什么影响吗
老师您好,我9月的有笔凭证入错了科目,我本来是要入管理费用-工资的,入成了管理费用-福利费,那我在10月做了一笔这样的调整,借:管理费用-工资 3000 借:管理费用-福利费 -3000,那我想问我还有什么别的科目要做相应的调整吗?麻烦专业的老师给我说一下,谢谢
老师您好,我9月的有笔凭证入错了科目,我本来是要入管理费用-工资的,入成了管理费用-福利费,那我在10月做了一笔这样的调整,借:管理费用-工资 3000 借:管理费用-福利费 -3000,那我想问我还有什么别的科目要做相应的调整吗?麻烦专业的老师给我说一下,谢谢
老师,制造业,员工的工资大部份是计件,有一部分计时,有材料出入库,没有成品出入库,只有成品出入库的台账,有BOM,但是BOM里的名称跟仓库的材料名称不一致,一个成品要进行几道工序,这种情况,怎么算出准确的成本呢
老师,什么是侵占和挪用?
老师,这个题第三个选项为什么不选
费用报销的时候,比如冲办公话费,要冲100元话费,但是有1元优惠券,实际付了99元,发票开出来还是100,报销的时候按哪个报呢?99还是100呢?
老师。长期股权投资内部交易什么时候调增折旧利润,什么时候调减折旧利润?
老师:司机撞坏高速设施,保险公司转账垫付,我们开发票给司机,是司机的抬头信息,转账信息是保险公司,保险公司怎么做费用入账?
科目余额表,点到7月没税金及附加这个科目,点到6月-7月有税金这个科目,只点到6月也有税金及附加这个科目, 不是之前有的这些科目,在以后月份也会体现出来吗
请问老师,我们是民营医院,之前年度收入是免税的,今年税务说有的收入不符合免税条件,需要交税,补交了增值税和附加税,这笔分录应该怎么做呢
个体户只有开出去,没有进来的票正常吗
老师好,老板开个KTV,是成立小规模,还是个体户,那个税收政策优惠。
老师,这个不在职工薪酬里入可以吗,如果入在职工薪酬是社保在核定基数是就会提高,而且这个也不是发给职工的工资
你好1; 自己加明细科目哈 ; 职工教育经费 不需要作为基数,
老师:这笔费用科目: 借管理费用- 职工教育经费 30000贷应付职工薪酬- 职工教育经费30000; 借 应付职工薪酬- 职工教育经费30000;贷银行存款30000;
你好 ; 是的; 就专业来挂分录哦
老师这笔业务在年度汇算清缴时需要处理吗?
你好; 不超过工资总的8%可以税前扣除 ;前提你要有发票哈 ; 不然就得调增
有发票,老师还想问一下应付职工薪酬福利费用这个科目,社保核定基数工资额里面包括福利费吗?
你好; 有发票 就可以 ; 社会保险费缴费基数是依职工工资性收入确定的。而按照相关规定,单位支付给劳动者个人的职工福利费,不属于工资性收入范围,不计入社会保险费缴费基数。
老师,这个福利费也是不超过工资总额的8%汇算清缴时可以税前扣除吗
你好; 福利费是不超过工资总额的14%
谢谢老师的耐心解答
不客气的; 帮到你就好 ;满意请给予评价