你好; 借管理费用- 职工教育经费 贷应付职工薪酬- 职工教育经费; 借 应付职工薪酬- 职工教育经费;贷银行存款; 这样要开票给你哈
你好老师,请问我们培训学校之前收了一个学员的学费3000元,但是由于疫情没开班,现在要退学费给这个学员,但是我们要扣除百分之十的费用下来(300元),之前做的预收账款,现在退款,这个300元入什么科目?
老师下午好,我想请教您一下问题:我们是学科类培训的教育机构,目前还有拿到营业执照,还在筹办期间,投资资金为20万,股东四人出资和持股比例分别为40%、30%、20%、10%。筹办期间发生的总费用超出了20万,那么超出的费用怎么分摊?是不是按照那个股东的出资比例分摊?(目前就收了两位学生已缴费)
老师,你好,我们是驾校,我想问一下,有一个网络科技公司给我们驾校招生,学员的学费及培训费等都是从网络科技公司的对公账上给我们转,我们付给教练员的这个培训费要怎么做,教练员平时都是自主招生,我们只收档案费,不包括培训,但是现在这个学员是包括培训费,培训费应该以什么方式付给教练员呢,如果是工资,但是教练员不属于我们的员工,就要买保险,如果是劳务费,就要教练员单独去开劳务发票,但是教练员他们也不愿意去开票,而且有税,他们就更不愿意了,这个要怎么办呢?还有,学费是通过网络科技公司的公账过来的,但是我们开票是以学员的姓名开的,这个有什么影响吗
老师您好,我9月的有笔凭证入错了科目,我本来是要入管理费用-工资的,入成了管理费用-福利费,那我在10月做了一笔这样的调整,借:管理费用-工资 3000 借:管理费用-福利费 -3000,那我想问我还有什么别的科目要做相应的调整吗?麻烦专业的老师给我说一下,谢谢
老师您好,我9月的有笔凭证入错了科目,我本来是要入管理费用-工资的,入成了管理费用-福利费,那我在10月做了一笔这样的调整,借:管理费用-工资 3000 借:管理费用-福利费 -3000,那我想问我还有什么别的科目要做相应的调整吗?麻烦专业的老师给我说一下,谢谢
公司从农行转出50万到建行,会计分录两个银行都做凭证吗
录完起初,后面录凭证了,再没有结账的情况下可以再录起初吗?或者反结账录起初可以吗
老师内账分红可以直接做借未分配利润贷银行存款吗
老师,录完起初后面做凭证了,还可以加起初吗
老师,内账中途接账,只有银行余额和预收账款,而且不等,也是把差额计入未分配利润吗
销售农机机械产品免税,但是开专票免税吗
老师,中途5月接账只有银行存款余额1000和应收账款余额500,建账的时候是把数据录入5月起初还是年初啊
老师,出口退税进项发票税额是3000,出口退税免退税申报申报系统里出来的退税是2999.98提交退税后,收到退税款2999.98这是怎么回事?怎么做平
老师,只有银行余额1000和预收账款6000余额,还有出纳备用金600,还有应收账款500余额起初建账是借银行存款1000借其他应收款出纳600借应收账款500借利润分配未分配利润3900老师,我的意思就是是不是起初就这样录入
在公司上班,个人所得税由公司统一代扣代缴,但员工已离职2个月了,税务电话要求补个人所得税,请问一下,税务局是找公司还是个人?
老师,这个不在职工薪酬里入可以吗,如果入在职工薪酬是社保在核定基数是就会提高,而且这个也不是发给职工的工资
你好1; 自己加明细科目哈 ; 职工教育经费 不需要作为基数,
老师:这笔费用科目: 借管理费用- 职工教育经费 30000贷应付职工薪酬- 职工教育经费30000; 借 应付职工薪酬- 职工教育经费30000;贷银行存款30000;
你好 ; 是的; 就专业来挂分录哦
老师这笔业务在年度汇算清缴时需要处理吗?
你好; 不超过工资总的8%可以税前扣除 ;前提你要有发票哈 ; 不然就得调增
有发票,老师还想问一下应付职工薪酬福利费用这个科目,社保核定基数工资额里面包括福利费吗?
你好; 有发票 就可以 ; 社会保险费缴费基数是依职工工资性收入确定的。而按照相关规定,单位支付给劳动者个人的职工福利费,不属于工资性收入范围,不计入社会保险费缴费基数。
老师,这个福利费也是不超过工资总额的8%汇算清缴时可以税前扣除吗
你好; 福利费是不超过工资总额的14%
谢谢老师的耐心解答
不客气的; 帮到你就好 ;满意请给予评价