你好,你这里都没有销售情况啊
⑦当期的进项税额如下购进一批原材料,取得增值税专用发票注明税额180万元;购进办公用电脑--批,取得增值税专用发票注明税额19.2万元;购进修缮用防水材料--批,取得增值税专用发票注明税额0.78万元,由于工作人员疏忽浸水,致使其中2/3的防水材料失去使用价值。专票本月完成认证。计算进项税销项税增值税
⑦当期的进项税额如下购进一批原材料,取得增值税专用发票注明税额180万元;购进办公用电脑--批,取得增值税专用发票注明税额19.2万元;购进修缮用防水材料--批,取得增值税专用发票注明税额0.78万元,由于工作人员疏忽浸水,致使其中2/3的防水材料失去使用价值。专票本月完成认证。增值税计算
位于市区的某集团总部为增值税一般纳税人,2020年3月经营业务如下:⑴销售一批货物,价税合计2260万元,因部分商品出现品质问题,给予销售折让,已开具红字增值税专用发票,实际收取1695万元。⑵向境内客户提供会展服务,取得价税合计金额530万元。⑶将一栋位于市区的办公楼对外出租,预计半年的租金价税合计105万元,该楼于2015年购入,选择简易方法计征增值税。⑷处置使用过的一台设备,当年采购该设备时按规定未抵扣进项税额,取得含税金额2.06万元。⑸转让位于市区的一处厂房,取得含税金额1040万元,该厂房于2010年购入,购置价200万元,能够提供购房发票,选择简易方法计征增值税。⑺当期的进项税额如下:购进一批原材料,取得增值税专用发票注明税额180万元;购进办公用电脑一批,取得增值税专用发票注明税额19.2万元;购进修缮用防水材料一批,取得增值税专用发票注明税额0.78万元,由于工作人员疏忽浸水,致使其中2/3的防水材料失去使用价值。专票本月完成认证。根据上述材料,按照下列顺序计算回答问题。⑴计算业务⑴应缴纳的销项税额。⑵计算业务⑵应缴纳的销项税额。
购进一批原材料,取得增值税专用发票注明税额180万元;购进办公用电脑一批,取得增值税专用发票注明税额19.2万元;购进修缮用防水材料一批,取得增值税专用发票注明税额0.78万元,由于工作人员疏忽浸水,致使其中2/3的防水材料失去使用价值。专票本月完成认证。进项税额
位于市区的某集团总部为增值税一般纳税人,2020年3月经营业务如下:⑴销售一批货物,价税合计2260万元,因部分商品出现品质问题,给予销售折让,已开具红字增值税专用发票,实际收取1695万元。⑵向境内客户提供会展服务,取得价税合计金额530万元。⑶将一栋位于市区的办公楼对外出租,预计半年的租金价税合计105万元,该楼于2015年购入,选择简易方法计征增值税。⑷处置使用过的一台设备,当年采购该设备时按规定未抵扣进项税额,取得含税金额2.06万元。⑸转让位于市区的一处厂房,取得含税金额1040万元,该厂房于2010年购入,购置价200万元,能够提供购房发票,选择简易方法计征增值税。⑺当期的进项税额如下:购进一批原材料,取得增值税专用发票注明税额180万元;购进办公用电脑一批,取得增值税专用发票注明税额19.2万元;购进修缮用防水材料一批,取得增值税专用发票注明税额0.78万元,由于工作人员疏忽浸水,致使其中2/3的防水材料失去使用价值。专票本月完成认证。根据上述材料,按照下列顺序计算回答问题。⑴计算业务⑴应缴纳的销项税额。⑵计算业务⑵应缴纳的销项税额。
固定资产的科目余额,账面价值,和账面净值有什么区别?怎么记忆?
(4)甲公司用一批自产药品换取戊公司某办公楼1至2层两年的使用权,该批药品对外销售价格为1200万元;若采用一次性支付两年租金的方式,办公楼两年租金的市场价格为1100万元。协议约定的租赁期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付药品。2×20年1月1日与戊公司办理了办公楼交接手续。 问题:编制甲公司2019度相关会计分录
上月申报个税的时候,没注意到忘记填社保费扣除费用,导致多交了个税,怎么办
老师,我们是一个卖化妆品的公司,合同签的是实销月结。就是我们先发货给门店,当月的实际销售,要下个月才对账开发票和打款,这种我什么时候确认收入呢?
在一家制造企业中已经完工的成品正常返工和因质量原因或报废损失导致的返工如何做账处理
老师!您好!燃气销售许可证,没有办理下来!如果正常销售的话,哪个部门来监管呢?
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?