您好,这个是属于9月份发放的工资
老师,比如10月发放9月的工资,在10月申报的个税是申报10月发放的工资,还是申报9月发放的工资呢
老师,这个月申报的是10月的个人所得税申报表,10月发放的是9月的工资,那10月的个税申报表是申报的9月的工资对吗
老师,申报个税,是9月底计提工资,10月来发放,然后11月申报10月发放的这个金额的是不?
老师您好,9月份的工资是放到10月份发放,那10月份申报个税的时候,就算工资还没有发放,是不是也要填报9月份的工资数据?
老师好,我们公司工资都是隔一个月才发放,比如说9月的工资到11月份发放,10月的工资到12月份发放,但是个税申报时,10月申报了工资所属期9月的工资,但是实际9月工资到11月份发放的,11月的时候申报了10月的工资,我现在想给调整过来按照工资发放期作为个税申报的税款所属期,好调整吗?怎么调整?是不是在12月发放10月工资时,12月和下一年度1月的个税申报全部零申报,1月发放上年度11月的工资,等到2月个税申报时,填写税款所属期1就可以了
老师,老板让她弟弟给公司开具80万的普票,没有真实经济业务,作为会计该怎么处理
4月份收到一张车辆维修发票(专票,税额是90.65元),因没有人来报销,估没有做账,但是4月份报税的时候这张票勾选确认了,5月份这张票被红冲,后面也没有重新开,除了做进项税额转出分录是不是还有一笔? 进项税额转出分录: 借:应交税费—应交增值税—待抵扣进项税 贷:应交税费—应交增值税—进项税 除了上面这笔,是不是还有一笔分录,待抵扣进项税额要减少的
生产部经理是管理整个生产的是做管理费用还是制造费用的
某员工8月应发工资4255.5,扣除社保个人承担部分,实际应发3807.66,该员工要求工资用来支付后续的个人社保承担部分,那8月怎么做工资账和社保账
在编人员调动,有一些编制人员从其他单位调过来,实际9月已经在我们单位上班,但因为流程问题,工资仍在原来的单位发放,现在9月产生了一些监考费需要发放给这些调入过来的人员,是按照劳务费扣除他们的税后发放还是可以全额发,等后续流程走完,由我们单位正式发放他们工资的时候再并入工资报税?
一个代理公司一个人报着100多家税,用什么方式做的账
老师看下我9月份的科目余额表,增值税结转分录对不对?
会计公司的成本会计分录怎么写
这个月某员工应发工资4255.5元,该员工说不发了,让用来扣后面个人承担社保的部分,这个该怎么做工资的账和社保的
个体工商户能转公司吗
啥意思呢?
就是说,你10月份申报的个税是9月份发放的工资
但是为什么,看到外帐这边10月申报的是10月发放的(实属9月的工资)呢
两种办法,这个问题好多人问过,小企业遵循第二种,大企业遵守第一种,也就是说都可以
是说两种都不违规,是吗
嗯对是这个意思的,都可以
好的,谢谢老师
不客气的,祝您开心