你好,你这个他自己缴纳,可以问下税务局,一般都是次月去税务局缴纳20%。
老师,我收到我们同事一个代开发票,备注上写由支付单位或个人申报个人所得税,那我是在哪类给他代申报呢?还是喊他自己下载一个APP做申报呀?
老师,我收到我们同事一个代开发票,备注上写由支付单位或个人申报个人所得税,那我是在哪类给他代申报呢?还是喊他自己下载一个APP做申报呀?
老师您好,我想问一下,我们公司一般纳税人报工程包给个人,个人去税局代开的发票,备注写个人所得税由支付方代扣代缴,是我们要帮他报个税吗
老师好,我们收到一张个人名字代开的运输发票,票上面说要自己报个人所得税!想问一下老师在哪里帮报他的这次开票的个人所得税呢?
老师,请问一下,我们收到一张个人开的发票是这样的, 我们应该在自然人扣缴端里面的哪个所得申报呢?一鸣老师在不在呢
计提6月工资,但是6月份申报的是5月份的发放4月份的,这个税扣除用4月份的工资表数据吗
出口的产品种类太多太杂,报关单和采购发票完全对不起来,,这单我就不退税,但是发票我不开,增值税申报我直接按未开票收入申报是不是可以
老师,账上挂着的原材料-18万 账上欠着法人其他应付款18万,可以直接做分录:借其他应付款 --18万 贷:原材料 18万吗
和老板合作的一个非股东 要分红 我们给他转钱 他找几个人做工资可以吗
老师,箱包销售缴纳买卖合同印花税吗
老师,一般纳税人公司这个季度没有业务,那申报的资产负债表怎么填呢
企业执行企业会计准则,2024年收到个税手续费返还1000元未申报增值税,2025年6月更正申报了2024年增值税56.60元。2024年收到个税手续费1000元时全额计入了其他收益,2025年6月补交更正申报的增值税56.60元后,实际计入其他收益的应该是1000-56.60=943.40。因更正申报后,2024年增值税增加了56.60元,导致利润表中主营业务税金(计提的附加税费10%)也增加了。请问更正申报个税手续费返还增值税后,年报资产负债表和利润表分别修改哪几个科目?
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
又说是自行扣缴
你好,就是他自己自己缴纳。
不需要代扣代缴的,你可以让他问一下税务局,应该他开发票的时候,税务局会告诉他的。