你好 1; 你数量写0 ; 金额写0 ; 日期写9.30

您好老师!印花税申报有变化,因为这个季度没有买卖合同和租赁合同,后面的应纳税凭证书立日期该怎么填?
申报第三季度印花税,没有购销合同,计税金额是开发票的金额,应税凭证数量和应税凭证书立日期,应该怎么填呢?
请问老师,印花税季度申报,没有业务0申报,怎么填报,应税凭证数量填0吗,应税凭证书立日期必须得填,否则保存不了,日期填啥呀
这个月申报印花税时应税凭证数量和计税金额,应税凭证书立日期怎么填写?我们都是批发零售好多都不签合同的,有的也是有的无票
老师,请问新的印花税是按季度申报,这个季度没有新签合同,怎么填才能零申报呢?应税凭证数量填0,金额也可以填零嘛,应税凭证日期也必须填,没有我怎么填呢
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
老师,我照着填了,最后应纳税额那个不显示,没也法手填,
你好; 米有办法保存吗
是没有办法填,也没有说计税金额都写0了,自动算出纳税金额为0,自己填也没法编辑,第一次填这种的
你保存了税源采集后; 就可以完成申报0申报操作的 ; 看你地方税务局设置哈
打电话给税局那边已经解决,谢谢
你好; 好的; 解决了就行