你好; 你重新作废了重新报 即可 ; 你要去改哈
老师好,今天登录电子税务局发现有个现期改正通知书,提示的是1季度印花税中购销合同和建筑安装合同未申报,我们是房地产公司,1季度印花税已经申报了并缴纳了税金,当时点击这个也提示没有可申报税目,也没有人电话或短信告知,今天登电子税局才发现,现在已经过了期限,请问怎么办?不管可不可以。
我7月申报6月的印花税,当时期间选错了,现在提示我已申报税源,我要交7-9月的租赁合同印花税,怎么办呢 或者跟4季度在一起申报 可以这样操作不
我7月申报6月的印花税,当时期间选错了,现在提示我已申报税源,我要交7-9月的租赁合同印花税,怎么办呢 或者跟4季度在一起申报 可以这样操作不
老师, 您好! 就是我做第二季度4-6月季报账本的时候,没有计提印花税,水利,还有其他税费,然后在七月申报期内申报了这些税费并缴纳,请问一下这样子操作的要怎么做账和做分录?没有计提的话合理的吗?
你好,老师,我想咨询一下,公司原先注册的地址已经不租了,新的地方老板还没有租到,专管员在4到6月核定了租赁合同印花税,那申报的时候要怎样申报呢?
老师,销售固定资产是不是在附表一体现呢?
老师,我们公司是汽车维修厂,现在公司打算关门,还有18万的配件卖了废品2万,已经收到钱,这个会计分录应该怎么做?税务上又应该咋处理
2025.5的增值税报表想更正一下,点击申报更正和作废按钮,该报表没有作废按钮,只有更正按钮,点击后没有任何反应,该如何操作?
老师,我公司与甲公司签订了A服务合同,合同期限为2021年6月1日至2022年3月14日,合同总金额暂定1000万元,最终根据后续签订合同单价,进行多退少补;后续签订B合同期限为2022年3月15日至2023年3月14日。 根据A合同实际已结算金额为:10000000元。 根据B合同相关约定,A应结算金额为:15000000元。 应结算金额超出A合同总金额导致无法结算,超出金额为5000000元,该部分收入在2025年1月申报税费时按所属期2024年12月计提收入已申报税费。现想申请退回企业所得税1250000元。有什么合理的依据向税务局申请退税?
老师,资产负债中应付利润科目有余额,如果本年度亏损的话,可以冲减应付利润的余额吗
老师,我怎么查看24年的汇算清缴表,有个105050薪金明细表有没有填写?专管员说我公司没有填写,现在可以更改吗?
请问境外不需要开发票的货款怎么申报增值税
你好,我想问一下。一般纳税人公司,都没有业务,就只是报了一个人工资,怎么做季报啊!如图,怎么填报呢?
老板拿来的发票入账需要签字吗?
老师3.81元是银行利息,这里营业外收入3.81对嘛