你好; 你超过了 年应纳税所得额300万; 就得按 25%报所得税的

老师请问,我是第一次申报所得税,小微企业所得额税率不是百分之五吗,怎么申报表税率是百分之二十,利润二十二万,所得税要交额五万多,这是怎么回事啊,谢谢!
计提企业所得税 预交企业所得税 4个季度 本年利润总额本年累计数是预交企业所得税的计数依据? 比如 利润表 利润总额本年累计数是10×百分之五(第三季度)减去 一二季度 等于 第四季度的预交数吗? 当期应补退税额和预交企业所得税有个什么关系
老师,第一季度已经预交过企业所得税,按利润总额的本年累计数算的,那第二季度的再交企业所得税时是不是要把6月份累计的的利润总额减去3月份累计的利润总额来交企业所得税?
企业所得税本年累计利润总额400万,按照百分之二十五来交所得税了吗?
某企业本年实现利润500万元,其他资料如下已按百分之25计算,所得税按10%和9%计算,提取法定盈余公积金和任意盈余公积金。二可分配利润的百某企业本年实现利润500万元其他资料如下已按百分之25计算所得税按百分之十和百分之九计算提取法定盈余公积金和任意盈余公积金二可分配利润的百分之二十向投资者分配某企业本年实现利润500万元其他资料如下已按百分之25计算所得税按百分之十和百分之九计算提取法定盈余公积金和任意盈余公积金二可分配利润的百分之二十向投资者分配利润三本年度业务中国库券利息收入五万元罚没支出十五万元赞助费支出十万元一计算应交所得税并编制所得税分录二计算净利润三提取法定盈余公积金和任意盈余公积金并编制分录四计算可供分配利润五向投资者分配利润并编制分录。六,编制进行年终结转的会计分录
发现多缴纳企业所得税了,怎么办
请问老师:小规模纳税人经营租赁业务收租金征收率是3%,现在税收政策是经营租赁业务使用3%征收率减按1%征收增值税,开发票可以直接开具1%的征收率吗
公司是养猪企业,请问要交印花税吗?
公司和消防公司签订的合同印花税税目选择什么?
对方户名是“平安银行平台交易资金待清算专户(抖音) 摘要是,货款提现,这是抖音的收入,通过这个平台的嘛
你好,1月9日收到客户货款10万,,当月既没送货,也没开票,按今年新增值税法,这10万算纳税义务发生时间,1月所属期得报未开票收入10万?是这样吗?谢谢
个体工商户经营所得申报后怎样作废。
老师,12月份已结账报税,今天收到1张红冲发票,是上25年11月份员工出差住宿费发票(已记入费用),这个要怎么处理呢?谢谢老师
老师 请问总分公司怎么报企业所得税?在电局上怎么填报表?是分公司的报表合并到总公司的报表一起报送吗?
员工出差开进来的油费怎样做会计处理
按照400万的百分之二十五来交吗
你好; 是的; 累计的利润总额*25%计算的
也就是需要补齐前两个季度的所得税
你好; 是的;次年汇算才会补哈
我如果计提一笔招聘费怎么写分录
比如暂估金额在150万的招聘费怎么写分录
你好; 借管理费用-招待费贷其他应付款 ;你招聘费那么大金额吗
可能会发生这么多金额,用其他应付款不是已经付出去了吗?但是这个费用只是这个月暂估,下个季度可能陆续付款来发票
你好; 那你们是啥类型的公司; 我看看; 是否走应付账款挂
我们是文化传媒公司
你好; 你走; 借管理费用或者主营业务成本 贷应付账款 (如果这部分是成本支出的话 )
我们走的是费用,收到专用发票那暂估入账的时候还要把税也暂估进去吗?怎么做账
你好; 可以暂估进去的; 可以的 但是 要确定后期会取得发票哈
也就是说钱没付出去也可以暂估,那暂估专用发票分录怎么写
比如; 借 管理费用或者成本 ;其他应收款-进项税贷应付账款
暂估需要考虑税吗?
是的,暂估下税费,你不说会后期有专票吗
附件怎么做