你好 ;这个手板是哪里使用的; 用途是什么; 这样好判断计入 成本还是费用去

支付手板费用如何入账
新开公司的期间开办费用入长期待摊费用了,支付银行的手续费该如何记账?
收到微信支付认证的手续费如何入账,分录怎么写
老师,购买美金理财三个月,锁汇手续费15000元用于银行存款支付,如何入账
支付手续费如何做分录,收到手续费发票如何做
电子税务局的增值税的应交税额与账上的对不起是什么原因?
请教各位老师一个问题:2024年6月收到半年服务费发票 借:管理费用 2000 贷:应付账款2000 2025年4月付全年服务费4000,并开发全年发票4000 借:应付账款 4000 贷:银行存款4000 2026年1月更正2024年6月 借:以前年度损益调整-2000 贷:应付账款 -2000 更正2025年凭证 借:以前年度损益调整4000 贷:应付账款-4000 2026年1月调整 借:利润分配-未分配利润 2000 贷:以前年度损益调整2000 这样做对么 请详细说明一下
公司有新进人第一个月是按培训费给发的工资1000元,只签订了培训协议,这个工资申报的时候放在劳务报酬里吗?这1000元还要交40块钱的税吗?还有更好的建议吗?谢谢老师
1.每月支出一笔职工培训费,2.探望工伤员工买慰问品给慰问金,均记公司工会开销,如何写分录
不属于我单位的员工可以报销差旅费嘛,因为对方是我们集团单位律师,处理我单位诉讼事件只报销路费及加油费,可以报销差旅费企业所得税可以税前扣除不
老师,2025年账上给4个临时工预支的工资合计12000元,之前会计做的分录是:借:其他应收款-工资12000 贷:银行存款12000 ,在2025年账上没有计提费用,也没有申报个税。现在2026年5月在账上做计提和发放分录:借:管理费用—工资12000 贷:应付职工薪酬—工资12000;借:应付职工薪酬—工资 12000 贷:其他应收款—工资 12000。老师,2026年不给这4个人再发工资了,因为也不欠他们工资了,2025年已经发给他们了。2026年这12000进费用了,明年做2026年汇算清缴需要调增补交企业所得税吗?
个体户名下有辆车,现在换经营者,除了变更税务和工商,车管所那边需要做什么吗,不做有什么影响吗
比如我本月购进固定资产付款10万元,那折旧是从次月开始对吗? 如我们本月付了长期待摊费用10万元,我们摊销是从本月还是次月开始呢?
老师你好,一小微企业购入了4台单位价值2500的缝纫机,请问我可以不通过固定资产核算吗?会计分录怎么做?谢谢
甲公司与17家商务约定,甲提供场地,商户销售商品通过甲公司银联商务收款码收款,活动结束后甲公司全额返还给17户商户,比如一商户1.22日商户交易额195.02元,结算金额194.48元,手续费0.54元(来源银联商务后台),甲公司按195.02元付给商户,请问甲公司如何记账?甲公司收银联商务平台转款挂的预收账款。
我们是电子烟外贸公司,是用来后期找工厂生产产品出口的
你好; 这个计入生产成本去
我们不是生产企业
你好; 借主营业务成本 - 扳手费 贷银行存款; 挂成本去
目前还没有任何销售额也这么做吗
你好; 你是新公司吗; 一点收入没有发生 ;属于筹建期; 计入管理费用 去
对,7月才开始筹建的,目前刚刚做了出口备案,还未有产品,现阶段在做手板和样品
你好; 计入 管理费用- 开办费去
20年成立的公司,现在才开始运营,也可以用开办费这个科目吗
你好; 是的;筹建期 取得第一笔营业收入之前; 都是计入开办费去
那在公司进出口备案之前找货代寄出的样品给国外客户,免费的,应该怎么入账呢
你好; 视同销售处理的; 你们不会开票出去嘛
样品没有开票,因为量很少的,那时候也还没票种核定,上个月还是小规模
你好; 那你就 按视同销售处理即可; 报税