你公司用的是什么准则呢?

政府拨付公司用于运营费用的资金,科目记在哪个地方?收到资金会计分录,资金使用时用在运营费中的办公费会计分录应该怎么写?
文旅企业,主要营运景区等。因为有部分公益类项目有财政渠道拨付专项使用的资金。请问收到的时候是不是直接:借记银行存款-专户、贷记其他应付款-专项资金。开销的时候:借记成本费用类科目、贷记银行存款-专户,然后再借记其他应付款-专项资金、贷记成本费用类科目(反冲)。如果未收到资金需垫付时,可以先借记其他应付款-专项资金、贷银行存款。收到资金后在归还专户资金,然后按前述方法操作吗?
请问老师,我单位实行村集体经济组织会计制度,收的各种租金,计入经营收入科目,当用这部分资金支出时,必须用经营支出科目吗?还是看支出的是什么就记入什么科目?比如用租金支付办公费,记管理费用-办公费,还是经营支出-办公费?
某市行政单位收到政府集中采购方式购入的设备一台,购价630000元,运杂费300元,安装调试费300元,全部由财政预算资金支付。写出会计分录,并利用会计等式分析试算平衡原理。
某市行政单位收到政府集中采购方式购入的设备一台,购价630000元,运杂费300元,安装调试费300元,全部由财政预算资金支付。写出会计分录,并利用会计等式分析试算平衡原理。
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
小会计准则
那你就是借银行存款贷营业外收入 使用的时候就借相关的费用贷银行存款。
递延收益和专项应付款这两个科目用哪个合适?
体验收益和专项应付款,如果说你播的那个资金,他是有指定用途的话,你就是借银行存款贷专项应付款。如果说你收到的这个钱是后面才去华,比方说才去买资产,这个时候是借银行存款贷递延收益。
是专门用在运营费上的
那你就是借银行存款,贷专项应付款
后面使用的时候做相反的处理。
专项应付款是不是不用结转费用?但是专项应付款下面有好多明细,比如用在运营费上的办公费,工资,以及其他费用,运营费一级科目是专项应付费,收入的时候,借:库存现金,贷:专项应付款—运营费,这个也是做专项应付款下面吗?这样设置合规吗?
专项应付款它本身就是负债,不用结转为费用,支付的时候减少负债就行了。
你可以在专项应付款下面增加明细科目,这个都是可以的。