你想问什么问题呢
房租一般是直接做损益费用吗,不用放成本吧,一般入什么科目
老师。增值税专票有开税率是3的有开是1的怎么申报
小规模纳税人,本季度有利润,本年累计是亏损,本季度需要缴纳所得税吗?
老师,我们根据科目余额表25.4-6月编制的资产负债表不平:原因是 (资产负债表的负债+所有者权益)比 资产多了6586.35元!!因为我们是小规模纳税人第一季度3月确认收入时直接是 借:应收账款 贷:主营业务收入 含税(收入:万,税6586.35元)!!第二季度发现第一季度的确认收入时是含税的分录写错了!故4月做账时, 先冲减第一季度收入并计提增值税: 借 主营业务收入 元 贷应交税费-增值税 6586.35元 又因4月份收到银行回单扣税凭证,故借:应交税费-增值税 6586.35元 贷:银行存款 这有啥问题吗?而且现在6月结账后,每个月的科目余额表的主营业务收入都对。就是资产负债表右边多了6586.35元,
老师好,不结转增值税,直接缴纳,借:应交税费-未交增值税贷:银行存款,可以这么处理吗?
老师您好,更换灭火器应该计入管理费用-其他对吗还是管理费用-办公费
固定资产一次性扣除,2022年开具的发票并投入使用能享受该政策吗?
老师:我们公司使用了残疾人,现在申报残疾经费要去残联核实,请问需要带上什么资料?
线上卖货,收款方式线上,挂的预收款,线上买家5个需要票开了5张票9000元,,可以填一张凭证?不要每一个发票填一张凭证吗?
请问老师,幼儿园老师的检查治疗费计入福利费还是非货币性福利?
应收账款实际里面包含海运费这分录是不是应收账款和海运费分开来记账
我之前也在这种公司做过,我们海运费是分开处理的,分开做账的。
海运费我们之前用的科目是其他应付款。
我挂在销售费用了
没有收到发票的时候就挂在其他应付款,收到发票了再转到费用。
发票是实际收到了的
那遇到这种问题需要怎么记账呢?
老师外贸企业缴纳季度印花税是不是按照购入不含税金额的万分之三和销售不含税金额的万分之三计算印花税
按不含税的基数缴纳印花税的。
如果是内销的话,就看你签合同了,如果签合同价税分离的话,就是按不含税的来计算印花税,如果没有价税分离的话,那你就不得按这个了。