你好 是有错了 调整的原因是什么 可以负数 的

其他应付账款贷方负数金额,怎么调平
其他应付款是负数怎么调平
请问资产负债表上其他应收款与其他应付款是负数时,要不要调整?如果调整的话,是不是其他应付款的负数表示其他应收款,就要加到其他应收款的余额上;其他应收款负数表示其他应付款,也是相应调整,是这样吗?
资产负债表里其他应付款是负数怎么调整
资产负债表里其他应收款和其他应付款是负数怎么调整
老师,期初建账的时候,余额怎么填写?库存商品啥的需要有发票吗?
老师,主营业务成本和主营业务收入的明细账也做三栏账吗?
老师 我们是电商公司小规模 成本票很难取得 那所得税有合理的办法吗
经济代理服务扣除额部分填报增值税申报表的时候,那个不开票的扣除额部分是否是否要申报?一般纳税人,
2024年有笔成本重复入账了,在2025年12月做了红字冲销凭证,那么2025年的汇算清缴,这笔成本要做调增吗?或者说应该如何进行账务处理?
我们是民非,注册资金是30万,当时注册的时候4家发起单位每家就打了7.5万进来了,合计就有30万,当时这30万做到了非限定性净资产科目,现在又有两家又各打了17万进来,这17万怎么做账,怎么报税
个人经营所得税为啥不能从个体户账户上扣钱
请问未分配利润是正数,变更股权和注销分别交什么税
请问老师成立工会是如何条件?成立工会后还要交工会筹备金吗?
老师,我们是一般纳税人建材商贸,账上25年底有个商品负库存758吨,负金额4万多,也不清楚是什么原因,现在怎么处理没有风险?老板说找人开票进来,如果不开票进来有没有好点办法
这个是可以有负数的?
你好 是的可以有负数 的 其他应收款的意思
老师那科目余额调节表期末余额哪些不可以有余额啊?
你好 损益 类没有余额
哦,那我应交税费有余额
怎么调平
我当时做分录是直接就借:应交税费,贷:银行存款
没有计提
是哪一个税款没计提,那就计提这个分录补上就行了。
老师,我不知道什么原因应交企业所得税是负数
怎么调平
怎么做分录
是哪一方的负数 呢
贷方的负数
一般是没有计提 你看一下明细账 可以补上 借所得税费用,贷应交税费,所得税
还有贷方是整数的,那怎么做分录
请把问题补充完整
期末余额增值税贷方是正数
那怎么调平
调整的原因是什么呢?因为这个科目可以有余额。
它不是损益类吗
那你说的到底是是所得税费用还是应交税费呀?应交税费不是说一科吗?
应交税费
应交税费是负债科目,可以有余额。