借销售费用 贷库存商品, 应交税费、应交增值税销项

老师,请餐饮公司要上些什么税。然后买菜这些成本,都是没有正式发票的。只有送货单。这样要怎样做账务处理。谢谢!
发票上没有显示赠送的物品,送货单上有显示,我在外账成本结转要怎样处理?
购入一个产品,有个大的显示屏,厂价给我司开的进项发票上把显示屏单独开了个发票,我们是一起卖出去的,销项开一个东西,这个账务上要怎么处理呢
老师好 我们公司单品多 有的买货 还送其它货物 送的货物在发票上还显示吗?
我司出口了911台除湿机,赠送了9台及一些配件,但出口申报就是按911台申报,关单上显示还有4箱配件,这情况下我该如何开出口发票?是按911台的数量来开,配件和赠送的东西不开在发票上吗?那送货单把这些都录入有没有问题?
蓝公司原注册资本金300万,股东朱老师实缴123万,张老师实缴60万,李老师实缴117万,2023年蓝公司增资到1000万,朱老师持股比例12.3%,润公司持股比例87.7%,700万是认缴的,2024年12月张老师和李老师把股权全部转让给了润公司,润公司应支付给张老师和李老师股权转让款合计约193万,截止到2026年5月已支付股权转让款16万,余177万未支付,润公司的股东是朱老师和朱老师的女儿,朱老师在润公司的持股比例是90%,朱老师的女儿在润公司的持股比例是10%,朱老师对蓝公司间接持股78.93%,如果2026年6月蓝公司给股东朱老师和润公司分红,应该按照什么比例?
老师,请问个税申报去年年底是7人,然后去年年底无人缴纳社保,只有3-7月有人缴纳,分别是3月2人,4月2人,5,6,7月各1人,请问工商年报参保各险种人数和单位缴费基数怎么填?
老师您好,请问一下无票的正常支出可以对公转账吗?无票支出对公转账会有税务风险吗?
老师您好!请问有暂估成本的说法吗?
蓝公司原注册资本金300万,股东朱老师实缴123万,张老师实缴60万,李老师实缴117万,2023年蓝公司增资到1000万,朱老师持股比例12.3%,润公司持股比例87.7%,700万是认缴的,2024年12月张老师和李老师把股权全部转让给了润公司,润公司应支付给张老师和李老师股权转让款合计约193万,截止到2026年5月已支付股权转让款16万,余177万未支付,润公司的股东是朱老师和朱老师的女儿,朱老师在润公司的持股比例是90%,朱老师的女儿在润公司的持股比例是10%,朱老师对蓝公司间接持股78.93%,如果2026年6月蓝公司给股东朱老师和润公司分红,应该按照什么比例?
老师,请问新注册的企业,认缴出资期限为5年,请问具体是从几时开始实行的?几时注册的企业采用此法条?
老师,我工资比较高,一个月3万,我找我爸挂在我们公司,给他发一个月1万,按连续劳务报酬申报可以吗
老师,我想问下我们今年5月份变更为一般纳税人的,淘宝里面有一些发票是之前平台的扣款,一直没有申请,变更为一般纳税人前面的发票,现在我们要把之前平台没开的发票开出来嘛,并且可以开专票嘛
在上海工资5673.3,要交个税吗?社保783.3
老师你好,一般纳税人开生产生活服务*培训费类目有优惠税率政策吗?之前是按照非学历教育培训服务*培训费开3%的税率,税收减免按照3%开的发票,现在编码更新之后优惠税率没有3%的选项,只有6%和免税的选项
赠送的商品没有开票
没有开发票,无票收入。
已经报税了,这个没有做无票收入
你好,那下一个月补上的。
赠送的东西我是按照哪个收入?
是0收入的
库存商品成本价格 销项等于市场价格乘以税率。
出差的餐费是一定要发票才能做费用账吗?
没有发票做了费用账,到时是纳税调增吗?
出差可以有差旅津贴,但是你最好问下你税务局那边差旅津贴有没有限额,只要不超过限额的就可以抵扣所得税,不需要交个税。
差旅津贴是计入工资那样核算吗
你好,差旅津贴是多少差旅费?
不多的就一两千
你好,那你问一下你税务局当地吧,这个金额不算小。
一般都是公司垫资,然后公司规定每天的餐费多少,所以都没要求要发票
你好,主要是一个月这个金额太大。
出差一天70块钱餐费,都多吗
你好,可以问下你当地税务局