你好,错了进的制造费用折旧费。冲减掉,
老师,金蝶系统中,建卡片时,把一个固定资产折旧,错放进制造费用-折旧中了,可以调整到管理费用折旧吗?会计分录该怎么写?
19年调整的固定资产折旧费,当时做的是借 累计折旧,贷 销售费用折旧费,发现销售费用折旧费在贷方,结账的时候,取数没有取进来,导致账面和手工制作的折旧清单有差异,该如何调整?
老师,固定资产折旧应该进安全生产费的当时进错了进的制造费用折旧费。现在调整为安全生产费,我想问一下分录如何做。
老师,固定资产折旧应该进安全生产费的当时进错了进的制造费用折旧费。现在调整为安全生产费,我想问一下分录如何做。
老师你好,我想问一下比如说车间的设备折旧,借 制造费用-折旧,贷 累计折旧。为什么和固定资产一点关系没有呢,进的时候不是进的固定资产吗,为啥固定资产折旧的时候固定资产不减少而是上面的分录
北京医保3月没交,4月失业金那边帮交了,5月可以正常看病报销吗
农村合作社可以收购社员以外的农产品对外销售吗?
老师报财务报表是不是要勾选开启重分类的报
老师,小规模纳税人汇算清缴时退回预缴企业所得税,怎么做分录
哪位老师帮我做一下题吧谢谢啦
北京医保3月断缴,交了4月,5月去医院可以正常报销吗
老师 比如说 我截止到4.15资产是12万 截止到3.16资产是10万 然后在3.16-4.15这个期间 我挣了2万 (收入6万-费用和成本4万等于2万)挣的钱的这2万 包含在截止到4.15的12万资产里面吗
老师您好,有个问题请教一下,甲方目前处于基建阶段,乙方是施工方,乙为甲承包了临建食堂工程,该工程是建了两排临时房,其中一排作为食堂和员工活动室,另一排部分作为员工宿舍部分为办公室,该工程开了一张增值税专用发票,请问进项税额该如何抵扣呢?
老师,如果想抵扣这个增值税,应该怎么做呢?
老师,支付成本的时候过一下应付账款科目,这样做有没什么影响呢 借:主营业务成本 应付账款 贷:应付账款 银行存款
安全生产费则按用途借记:制造费用/生产成本贷:专项储备。
是不是还可以借记:管理费用 因为我们公司每月都有计题的安全生产费全在管理费用科目下。而且安全生产费贷方余额特别多。是不是不用做下面一步了。
还有第一条分录:借制造费用折旧费负数 借安全生产费正数。这样写可以吗?贷方分录用提现吗?贷方累计折旧需要提现吗
借制造费用折旧费负数 借安全生产费正数。可以这样调整分录,
是不是还可以借记:管理费用 因为我们公司每月都有计题的安全生产费全在管理费用科目下。 一般不这样,安全生产费一般借记:制造费用/生产成本
管理费用一般不用,我明白了,老师那调的时候前期贷方科目用提现吗?就是累计折旧科目
累计折旧科目不用提现,