齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
您好 借:管理费用-差旅费 3310/1.09%2B882.08%2B4716.98%2B720=9355.76 借:应交税费—应交增值税(进项税额) 3310/1.09*0.09%2B52.92%2B283.02=609.24 借:库存现金 35 贷:其他应收款 10000
多交的增值税计提到什么科目
水果蔬菜的增值税税率是多少
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老师你好,会计交接的时候工商年检是不是联络员也得知道是谁啊
物业公司7月收到商户交来7—9月的物业费9000元,7月未开发票,8月开票给租户。7月做账时,不确认收入,而是贷记“预收账款”对吧?这个9000元需要计提“销项税额”吗?
老师,税务局如何稽查企业为员工发工资是否合理?
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老师,老板问我,是否可以给股东发工资
老师,预收账款不体现在利润表当中吗,一直挂着预收会影响收入确认吗?
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