同学,你好 借:管理费用-差旅费 8909.06 应交税费-应交增值税 335.94 管理费用-出差补助720 库存现金 35 贷:其他应收款10000
20日于宁出差回来,报销差旅费9965元,退回现金35元。其中飞机机票3310元,住宿费882.08元,增值税税额52.92元,培训费4716.98元,增值税税额283.02元,出差补助720元
12月20日,于宁出差回来,报销差旅费9965元,退回现金35元。其中:飞机票3310.00元(暂不考虑机场建设费问题):住宿费882.08元,增值税税额52.92元;培训费4716.98元,增值税税额283.02元;出差补助720.00元。
五日小王出差回来报销差旅费7745元,退回现金55元,其中飞机票1090元;宿费882.08元,增值税税额52.92元;培训费4716.98元,增值税税额283.02元出差补助。720元。会计分录怎么写
、采购员于宁出差归来报销差旅费9965元,退回现金35元。其中,飞机票3310元(暂不考虑机场建设费问题);住宿费882.08元,增值税税额52.92元;培训费4716.98元,增值税税额283.02元;出差补助720元。
7.20日,采购员出差回来,报销差旅费9965元,退回现金35元。其中:飞机票3310(包含增值税)元,航空旅客运输适用税率为9%;住宿费882.08元,增值税税额52.92元;培训费4716.98元,增值税税额283.02元;出差补助720元。
我们是一个个体户,定期定额,做园林绿化工程,现在有一个项目是包工包料,要求我们开具种植土的发票,可以开吗?
没有达到个税缴纳的标准需要申报个税吗
8 月添加社保,交了社保,那申报个税是从这月开始还是上月开始?
哪些是直接税,哪些是间接税
企业所得税计提时的会计分录
作为财务负责人,需要负什么责任?
员工在公司没有领工资,签了留职停薪协议,然后社保费包含公司部分都由她个人承担,员工把社保费转账到公司,应该怎么做账
你好老师,我公司7月份开了一张专票,但是9月份涉及到润滑油税务局让把这张票红冲了,对方公司可能已经抵扣认证了这样票,税务局下班的时候着急让我红冲我就冲了,给对方公司联系也没联系上人,这样会不会造成很严重的问题啊
老师其他流动资产有留底税,要是勾选认证抵扣,怎么做分录呢?
8月公司也开票然后进项大于销项,9月做进项抵扣有1000多留抵税额,那我8月还要计提应交税费吗,