同学你好,计提时,借:管理费用,20000元,销售费用,5000元,贷:应付职工薪酬,25000元。发放时,借:应付职工薪酬,25000元,贷:银行存款,25000元。
5.月末计提折旧,销售部门5000元,财务部门2000元,其他行政管理部门4000元,车间8000元。写会计分录
9、计提本月职工工资,其中:生产工人工资20000元,车间管理人员工资5000元,行政管理人员工资5000元,销售人员工资8000元,福利部门人员工资3000元。老师这个福利部门人员的工资怎么写分录。
计提本月应付职工应酬,其中生产部工人的工资为803009.39元,生产部管理人员工资为43500元,行政部工资为65789.32、财务部工资为80234.56、采购部工资为25876.88元、销售部工资为30982.05元。会计分录
计提并发放本月工资,其中财务部20000,销售部5000,的会计分录怎么写
计提并支付本月销售本门人员工资20000元,财务部门人员工资5000元。
老师您好,请问特种设备可以转租吗?谢谢
老师,股份支付里的限制性股票确认的价格是什么
暂估进项税的一级科目是什么
III类支付账户可以购买投资理财等金融类产品吗???
老师好,咨询下: 1. 企业出差人员实际发生的航空意外保险支出 2. 企业给员工购买的团体意外险。这两类费用分别加入什么科目,可以在企业所得税前扣除吗?
老师,你这有没有固定资产折旧表
合理范围内的销售损耗可以税前扣除吗
老师好!请教一下才发现24年12月份把公司还款邓涌60万计入了:其他应付款-邓涌借方60万负债表上显示在预收账款其实是应计入其他应付款-法人邓涌借60万余额还是在其他应付款的贷方名字重复了导致记错了现在才发现怎样调整?
老师,外购的固定资产或者是外购的用于生产固定资产的工程物资的进项税是可以抵扣的
老师,请问我们是来料加工,不是来料加工委托加工企业,请问需要在5月15号之前做手册核销吗?这部分内容没看懂,急需解答,谢谢