借:生产成本 80*1.2*1.13 管理费用 20*1.2*1.13 贷:应付职工薪酬 80*1.2*1.13%2B 20*1.2*1.13 借:应付职工薪酬 80*1.2*1.13%2B 20*1.2*1.13 贷:主营业务收入 100*1.2 应交税费-增值税(销项税额)100*1.2*0.13 借:主营业务成本 100*1 贷:库存商品 100*1
甲公司将生产的1号产品作为福利发放给职工,每人两件,共有100名职工,其中生产工人50人,车间管理人员10,行政管理20人,销售18.专项工程负责人2人,每件成本800元,单位计税价格1100元,适用增值税17%。
用本公司生产的A产品作为福利发给职工,共有职工1000名,其中500名职工为直接从事产品生产的职工,200名职工为车间管理人员,300名职工为厂部管理人员。A产品的单位生产成本为80元,单位公允价值为100元,假设计税价格等于公允价值
7月22日,将生产的产品作为集体福利发给职工每名职工一件产品,A公司共有职工100名,其中生产工人80名,管理人员20名A公司每件产品成本1万元,每件产品不含税售价1.2万元。
7月22日,将生产的产品作为集体福利发给职工每名职工一件产品,A公司共有职工100名,其中生产工人80名,管理人员20名A公司每件产品成本1万元,每件产品不含税售价1.2万元。
7月22日,将生产的产品作为集体福利发给职工每名职工一件产品,A公司共有职工100名,其中生产工人80名,管理人员20名A公司每件产品成本1万元,每件产品不含税售价1.2万元。
老师个体户经营范围里只有劳务服务,但是偶然接了一个异地建筑工程,开了一张建筑服务劳务费的普票,金额含税70700。外经证也报验了。风险大吗?
刷题做过的题在那里找?
如果这道题,选项有符合资本化支出的,答案能选这个吗?
逆流交易,母公司认可子公司的减值么
老师,6月申报个税的时候,人事有一部分人的工资没到我这里来,所以,有几个人就漏申报个税了。我申报7月份的可以把6月份工资加起来一起申报吗?还是怎么处理比较合适
2023.12.31账面价值应该是2030?怎么是1800? 题意:应计提230,说明设备有减值,所以2030-230=1800, 1800是可变净值吧?算折旧时,应该是()账面2838-30净残值)的
印花税不用计提直接做分录吗?要怎么做
老师,外币非货币性项目为什么有的有汇兑差额(交易性金融资产)又没有汇兑差额(固定资产)?还有外币非货币性项目不是采用的交易日的即期汇率吗,为什么交易性金融资产又要看资产负债表日的汇率,学的好混乱,感觉外币货币性项目和外币非货币性项目分不清了,做题目也无从下手
问题1:老师,我们是a公司。我们支付b公司18800元作为物料推广费。他给我们开了18800的6个点的物料推广费票。1月份开的。 后面因为需要冲红5000。他让我们这边提起统计信息确认单,他那边确认,他那边给我开了5000元的负数发票红冲发票。 然后想问一下老师进项税转出的分录。当时我们是做的借销售费用,物料推广费。借进项税额 贷就是应付账款。 想问一下,现在进项税转出的分录应该怎么做?
第三道题,我哪里计算错了。