你好,学员,这个是正确的
老师我们这个月有两张普票应该作废,销售记账联跟购买方记账联都在我们这里,但是系统忘记作废了。这个月需要把需要作废的发票按正常发票一张算收入,下月再红冲吗?下个月红冲需要上个月销售方记账联跟购买方记账联一起吗?
老师,请问下开给对方的工程发票专票第一联销售方记账凭证盖错章了,后面两张是盖正确的,这份发票还能使用
老师,这张凭证上面有两笔会计分录需要冲销从新做,请问是把整个凭证都都冲销?还是只冲销需要更正的两笔?
上个月的账已经结转了,然后发现有记错的凭证,这个月可以做一张冲销凭证,再做正确的凭证吗
请问这个业务联系的这两张记账凭证细节上都正确吗
公司从农行转出50万到建行,会计分录两个银行都做凭证吗
录完起初,后面录凭证了,再没有结账的情况下可以再录起初吗?或者反结账录起初可以吗
老师内账分红可以直接做借未分配利润贷银行存款吗
老师,录完起初后面做凭证了,还可以加起初吗
老师,内账中途接账,只有银行余额和预收账款,而且不等,也是把差额计入未分配利润吗
销售农机机械产品免税,但是开专票免税吗
老师,中途5月接账只有银行存款余额1000和应收账款余额500,建账的时候是把数据录入5月起初还是年初啊
老师,出口退税进项发票税额是3000,出口退税免退税申报申报系统里出来的退税是2999.98提交退税后,收到退税款2999.98这是怎么回事?怎么做平
老师,只有银行余额1000和预收账款6000余额,还有出纳备用金600,还有应收账款500余额起初建账是借银行存款1000借其他应收款出纳600借应收账款500借利润分配未分配利润3900老师,我的意思就是是不是起初就这样录入
在公司上班,个人所得税由公司统一代扣代缴,但员工已离职2个月了,税务电话要求补个人所得税,请问一下,税务局是找公司还是个人?