您好 借 应收账款5 借 银行存款10 贷 主营业务15 5挂账在应收账款就可以了

老师,对公有一笔应收账款,对方长时间没打过来,如何处理一下。对方就是不打。还有一个,就是应收账款几百元,客户不付款了,给他一个折扣可以吗?如何做分录啊。
老师,你好,我们是销售海鲜公司,比如预售卡卖了1000元,打了9折,实收900元,我的凭证是借银行存款900元,贷预收账款900元, 又卖了一张打8折,借银行存款800元,贷预收账款800元。然后客户去商城里面兑换,商城的金额是2000元,商城区分不了是哪个客户打9折,哪个客户打8折,商城出去货我们做销售出库单按什么金额出,凭证怎么做?
老师您好。客户给我公司预付了货款5000,我做的分录为,借:银行存款5000 贷:预收账款5000。现在客户不想买了,要求退款,手续费5元可以从预付的货款中扣。怎么做分录?
老师,请教一下,我们有一单顾客在给我们供货商线上看看中,并且当时支付给了供货商账户货款,然后这单货供货商算我们进货的,开给我们发票,我们也付款了,现在供货商不是要还给我们顾客支付的款子吗?供货商不打款到我们账户,只是爱 在他们账单上挂我们的应收账款减少,我这边咋做账呢
你好老师, 客户打过来了货款不够支付商品的价格, 比如 客户给我打了10元,他要了15元的货,还差5元,怎么做会计分录 没有预付账款,只有应收账款
工业会计交接时,银行存款余额与银行对账单对不上,往来余额与对方对不上,原材料余额与出入库表对不上,存货余额对不上,怎么弄
去年亏损,今年开始盈利,季度还交企业所得税吗?
我们公司按揭了一辆汽车,请问怎么入账
老师,你好,我公司是做钢结构的,有开销售钢结构13%和有做钢结构工程的9%的发票,现在最新政策,只能按照主营业务,只能按照销售13%,开发票,是吗?
2026年全年一次性奖金的个税的税率有变化吗?预扣率表有吗
老师要是给员工上保险了,就必须用对公账户发工资吗,偶尔一个月用法人母亲私卡,发工资也没事吧
你好我们是电商,店铺中间更换了一次主题,平台推广收入是按更换前推送还是更换后推送呢
电梯公司,主营销售,安装,维修,维保,税率分开,安装选择简易计税。那现在新增值税法,还可以这样执行吗?
老师:您好!请问才注册的公司,我个人转了500元到公司基本账户,备注的是开户手续户和买U盾费,当月银行从中扣了100元,摘要是费用收取,收款方手续费收入户,次月又扣了3笔转款摘要一样,而后退了3笔,一笔是账户服务费退费,2笔是数字证书费退费,正确会计分录怎么写?
老师,个税多扣了员工0.01.后期不退回了怎么做账
客户给打的10元已经计入应收账款上了,借两个应收账款吗
给打的10元已经计入应收账款 请问当时分录怎么写的
借 银行存款 贷 主营业务收入 贷 应收账款(这个是货款没用完,剩下的)
您可以把分录金额带入一下么
借 银行存款50 贷 主营业务收入40 贷 应收账款10(这个是货款没用完,剩下的)
那这个跟您前面举例不符合啊 这是对方多付款了 您前面举例是对方少付款了
是的,这是两次发货,第一次是 借 银行存款50 贷 主营业务收入40 贷 应收账款10(这个是货款没用完,剩下的) 下边这个是第二次发货 用上次的余款10支付这次的货款15,还差5元, 第二次的这个5元,我找不到地方记了[捂脸] 第二次的5元要过段时间再给
借 应收账款15 贷 主营业务收入15 那就这样写分录就好了 应收账款还剩5