你好,学员,已经做账的,不做账了
老师好,有一个很复杂的问题,一家装修公司,中途建账的内账,有一个项目建账的时候已经完工了,但是甲方还有一些款没付给我们公司,所以我期初做了一笔应收账款为期初数据,但是后来这个项目又产生了几千块的人工费,建账后的这个月由我公司支付了,我计入了工程施工和银行存款,请问如果本月收到回款时,如果我做借方:银行存款,贷方应收账款,对冲期初数据,那么月末我还需要结转该项目吗,如果结转,可是只有这个月产生的部分成本,因为之前的成本是很久前的了,没有统计,因为工期比较长,那我该怎么处理这个项目呢?问题有点复杂,希望老师解答的详细点,我是新手,谢谢
老师如果采购一批货物,货款未支付,发票账单也没到材料已经验收入库按暂估入账的话下月初做相反分录冲回这笔账,那不就是相当于账上没有这笔账了吗?货款支付发票账单到了该怎样做分录呢?
请问老师,月末银行有未达款项,企业是已经做账了,只是企业月末没有收到银行回单 银行流水也没有该笔支出的明细,月初收到了银行的付款回单 ,本来回单是月末应该生成的,但是月初才有,那么,本月初我要根据回单做账吗?那样,岂不是账上又重复了一笔吗?
某企业2×21年6月30日核对银行存款项目,当日银行存款对账单余额为426 100元,经银行存款日记账与对账单逐笔核对,没有其他错账,只发现以下未达账项: (1)6月28日,银行代收销货款25 000元,银行已记账,但未通知企业。 (2)6月29日,企业开出支票购买办公用品1400元,企业已记账,但银行未记账。 (3)6月30日,银行代企业支付本月水电费5200元,银行已记账,但未通知企业。 (4)6月30日,企业收到客户交来的购货支票32 000元,企业已记账,但银行未记账。 要求:(1)编制该企业2×21年6月30日的银行存款余额调节表。 (2)说明7月初该企业实际可动用的银行存款是多少? 银行存款余额调节表 2×21年6月30日 单位:元 项 目 金额 项 目 金额 企业银行存款日记账余额 加:银行已收企业未收 减:银行已付企业未付 银行对账单余额 加:企业已收银行未收 减:企业已付银行未付 426 100 调节后的存款余额 调节后的存款余额
1月份发生了一笔费用188721元,账务处理做了银行存款18万,应付账款8721元,当时老板说回单后期给我,结果这个月老板只找到13万的银行回单给我,另外的5万是他搞错了,请问这种情况我该怎么处理?我也可以反结账进行修改,把那没有5万的的银行回单做成应付,但是第一季度报表也出了,会不会影响和税务第一季度报表不一致,请老师告知怎么处理?
老师你好,我们是机械设备租赁公司,现在在异地做工程,开具9%的专用发票怎么开具?项目名称怎么选,选了建筑服务没没办法填写设备名称?
资产负债表期末余额应交税费为负数意味着什么
老师好,我们8月份生成一般纳税人,以往我们季度销售额都没超过30万,所以都做了一个结转减免增值税的分录,7月末的开票额超过了免税额度,需要全额缴纳增值税,7月末的时候需要做计提分录吗?
老师你好,我这边接手一家新公司,老板也是从别人那里转过来的公司,但是我刚才看了财务报表,都是有数据的,我可以要求之前的财务把财务数据都抹平吗?如果有数据,我们这边应该怎么规避风险
老师,现在都是数电票,需要老会计给纸质版吗
大征期是比平时要申报很多报表和税吗,具体是哪些呢
我公司是一家国资子公司,现在政府把工业园区里的绿化、中草药、道路维修、整改类业务让我们做,也没跟我们签合同及付款,具体工程我公司又是发包给外面的公司做,我们公司付款,对方开发票给我,那我收到的发票直接做工程成本吗?那我的收入又怎么确认呢?
老师,我们公司每年支付一次金蝶软件服务费6万3,这个怎么做账?
老师这个题目怎么做,我用红笔写的思路不对吗?
老师,这家公司是一般纳税人,法人组织他和两个员工参加网球培训班,对方公司只能开体育服务的普通发票,我收到这张票入账是没问题的,对吧?
回单是一号才出来那么,这个一号出来的回单应该怎么处理?
银行回单放上月末的凭证里面吗?
回单是一号才出来那么,这个一号出来的回单应该怎么处理? 不做账的
银行回单放上月末的凭证里面吗? 是的