你好,这个是没有收到钱了吗?如果没有的可以

借应收账款 贷合同负债_预付款 应交税费 次月要转入主营业务收入怎么做账? 企业为制造业
老师好,收入当月同时收到了货款时,可以合并做一笔分录吗?借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费,还是要应收账款过度一下呢?借:应收账款,贷:主营业务收入 应交税费。借:银行存款,贷:应收账款
借:应收账款 贷:主营业务收入 合同负债 这里借方可以是应收账款么?
小题1可以合并写不!就只直接 借银行存款 贷主营业务收入 合同负债 还是先 借银行存款 贷合同负债 借合同负债 贷主营业务收入 把时间差体现出来
签订合同时 借:应收账款 贷:合同负债 收到客户款项 借:银行存款 贷:合同负债 借:合同负债 贷:主营业务收入 这样做行吗
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
我看书上都是银行存款,所以我就在想,应收账款对不对
如果合同负责相当于预收账款的话,那就只能银行存款吧?
不用打,没有收到钱可以是应收账款。