你好,学员,不可以的,违法的

老师您好,我在这家公司做了两年,只发了一年的工资,公户上明明有钱,但老板就是不给我发工资,公司风险又大,又不发工资,不想做了,我是会计,兼出纳,我可以从公户上给自己发工资吗?这样违法吗?
请问一下老师,我们公司老板从今年1月-9月一直发工资(从来不缴纳社保和公积金的),但是10月份公司账户没有钱了,他说10月份不给他发工资了,等到11月份有钱了在发11月工资就可以了,这样子隔着1个月不给他发工资,又11月给他发工资这样子可以的吗?那么10月份申报工资是就是申报零也不发工资的操作是合规的吗
老师,我们公司购买了桌子,对方给我们公司开具了发票,但是我们这儿是员工个人卡付给卖桌子的那家了,现在的问题就是我们员工出的钱,我们公司用私卡给员工报销,不走公户报销,但是对方又给我们公司开了发票,那这笔费用记账报税我直接忽略还是要做账呢?可以忽略不计吗,不计会不会有风险
老师 你好 我们公司大老板不是公司法人 对公账户跟她有账户往来 平时没跟他发过工资 但是每个月也跟他零申报了的 现在要给他发工资 但是呢 他是其他公司的法人也在那边发工资了 如果我按6万发工资给她 我们公司不得交个税 但是她自己账户上要交个税 有没有什么办法可以解决?
老师,你好!我们公司有个工程,包工包料的,对方给我们付了一笔钱,本来是付的材料款,但是他们材料款的钱没有了,农民工工资专户上有钱,所以就按人工费给我们打到工资卡上了,我们老板又把工资卡的钱全部转到公户上,这样做,合不合理,有没有税务风险?我的账还是是按人工费记账还是工程款记账呢?
老师好,请问下,我们给运输公司付7个点税钱,他们给开9个点专票,但是开票金额和实际付款不一致,差额部分怎么做账记到哪里?比如运费是10000只转给对方10000*1.07=10700发票开10000*1.09=10900差额记账怎么记?
酒店业,和美团合作,有没有住宿发票开给美团的情况,有酒店业经验的给答复下
生产出口高新企业,这3个单独的倒是明白,直接学这3个版块的做就行,关键这同一个企业同时拥有3个版块,做不明白,高新有高新的收入要求,出口有出口的,生产还有生产的,这个该如何理思路呢,3者如何结合呢
老师您好。没抵扣的进项可以先不入账,等抵扣时再入账吗?如果到年底没入账的进项都做进去
1. 公司有几个银行,其中有一个银行为贷方余额,可以直接做个调整分录吗? 2. 还有很多应收为贷方余额的,这个怎么弄个调整呢? 上面2个问题的附件自制一个凭证,调整代账公司科目余额错误问题,这样可以吗
今天新设立公司,认缴日期写什么时候
工程工程每个月计提工资和账上发放的不符 工资表连着12个月要和实际发放的要对上么
1039是年销售额不抄500万 还是连续12个月不超过500万 还有1039什么时候确认收入
老师您好,应交税费是负数正常吗?把所有进项都做了,但有的没抵扣
老师,你好,问一下招标代理公司24年的业务发票已开,中标方款已付,现在财政审计要求招标单位付款,我现在是挨个红冲中标单位的发票,还是直接给招标单位开票收款? 而且,红冲和开具的金额还不一致