同学你好 1、 其他应付款需要支付出去 ; 2、 如果不支付做 :借:其他应付款 贷:营业外收入

老师公司注销时其他应付款有一个6万的余额怎么做平
老师您好,请教一下。我们公司准备做注销,但是账面上有挂账法人的其他应付款,请问要怎么处理冲平账面
老师,分公司要注销,但其他应付款有余额,该怎么冲
公司注销是,其他应付款账面有余额怎么做冲平
公司注销银行存款余额是801.9,其他应付款贷方余额是1000,未分配利润余额是−198.1,应该怎么平账?
老师,不是代账公司的,也不是一家单位的,个人代理多家企业,还能代理吗
老师,A股东给B股东,10万,B股东拿着着10万,支付原材料货款,请问怎么写分录
请问物业公司收的停车费从2月份到5月份按6%申报增值税,现在发现税率错了,是需要去改前面4个月的申报表吗?还是在6月调账,在6月把以前的一起交了
老师,2025年中级会计实务课下架了吗
物流公司油票要控制在多少比例
老师,请问我们公司找人安装设备,付给工人钱,没有发票,应该如何入账?可以做进工资表吗?
我是一家生产企业,备案的是免抵退税,首单业务是外购的一个机械设备,直接对外出口了,这种情况我能申请出口退税吗?如果不能退税,我要怎么办?
现在开票不能开设计服务了吗?
老师,我们4月有业务,税务登记在6月,做账要从几月份开始呢,是小规模纳税人
上年度的会计分录 贷方应交增值税科目误记为收入科目了 现在应该怎么调账