借:其他应付款1000 贷:未分配利润198.1 银行存款801.9
应付账款贷方余额,未分配利润借方余额,和实收资本贷方余额,公司注销前要如何把账做平
分公司想注销,期末账务未分配利润贷方有余额,然后其他应收款总公司有相应的余额,两者是否可以直接做冲抵
公司注销银行存款余额是801.9,其他应付款贷方余额是1000,未分配利润余额是−198.1,应该怎么平账?
老师,我们小规模公司准备注销,账面余额就剩其他应付款老板贷方239748.49元,本年利润贷方负42.18元和未分配利润贷方负239706.31元,我改怎么处理这些余额?是不是要把所有余额都清理了才能去注销
老师,公司代理注销清算企业所得税申报表这个怎么填呀,我的账面上只有银行存款有余额,其他应付款有余额,未分配利润有余额,其他都没有余额,这个不知道怎么填
老师,公司帮员工购买社保,全部费用包个人部分,都由公司承担,分录怎么做?要不要计入工资薪金代扣代缴个税问题?
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
课程的有效期多久呢?