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老师,一般纳税人因之前开的专票有误,本月红冲,用重新开了一张,金额一样,这样还需要做账吗

2022-10-17 10:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-17 10:58

同学你好 这个需要做的

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快账用户1768 追问 2022-10-17 10:59

怎么做分录

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齐红老师 解答 2022-10-17 11:05

借应收 贷主营业务收入 贷销项 然后 借应收负数 贷主营业务收入负数 贷销项负数

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同学你好 这个需要做的
2022-10-17
红冲的发票需要做账。 当收到红冲发票时,应进行以下账务处理: 如原发票对应的业务是采购商品或接受服务等: 冲减原入账的资产或费用等科目。例如,原发票是采购原材料,借记 “原材料” 等科目,贷记 “应付账款” 等科目,收到红冲发票后,做相反的会计分录,借记 “应付账款” 等科目,贷记 “原材料” 等科目。 如果原发票对应的业务涉及增值税进项税额: 还需同时冲减相应的进项税额。比如原入账时借记 “应交税费 —— 应交增值税(进项税额)”,红冲时贷记 “应交税费 —— 应交增值税(进项税额转出)
2024-10-14
你好,需要做账的,做负数销售额。
2021-04-10
你好,这个是需要做账的
2025-03-27
你好同学,这样可以的,没有问题的。
2022-11-15
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