同学你好 直接按照实际业务申报
来到一个新公司,个体户,她们没建账套 普票专票都开 只是季度去税务局报税 然后维修厂的修理费洗车之类的就用一个软件做收入支出 工资表也不做 有对公账户往来 这样对吗,我要怎么做
老师,个体户基本不开票,收入我都做的无票收入,然后记账软件算出来的税(每次都是自动四舍五入),和电子税局算出来的差了0.03,电子税务局是总收入*0.03,这个差异怎么办啊
专管员说我公司2022年所得税汇算清缴收入与2022年开票软件收入存在100万的误差,说我开票软件开票了三百多万,但我所得税申报只申报了两百多万。然后说我2022年企业所得税中申报的工资薪金为0,自然人电子税务查不到。但是经我自查,我的开票软件的确开票了两百多万,并且也进行了个税申报,也有记录,网上登陆自然人电子税务局可查询且与我申报的无误差。请问为什么专管员那边的系统会与我实际开票软件有误差,并且查不到我的个税申报记录呢?请问这种情况对企业会有影响吗?
不懂,什么是增值税收入,不是会计收入和所得税收入,这个是什么意思,能举例吗,是不是这样理解,过户了,我就申报增值税,然后在电子税务局未开票那栏填写不含税金额,然后不记账,这就叫增值税收入??到了开票的时候就确认会计收入(也就是所得税收入)做账借,银行存款,贷其他业务收入,增值税,然后再电子税务局未开票那栏填写不含税金额负数,是这个意思吗?,老师,我上面理解的对吗?难道最终都是给税务局的,要这么麻烦吗
自己统计的无票收入税额120.79,专票收入税额6967.75,一起是7088.54,电子税务自己手动填写无票收入和专票收入不含税118142.75,自动算出去税额7088.56,和我算出来的差异0.02元,怎么办?电子税务局就以7088.56报?
位于市区的某旅游公司为增值税一般纳税人,2024年10月经营业务如下: (1)随着免签范围的扩大,文旅市场火爆,企业当月取得旅游费收入共计680万元,其中向境外旅游公司支付境外旅游费63.6万元,向境内其他单位支付旅游交通费60万元,住宿费24万元,门票费21万元,签证费1.8万元。支付本单位导游餐饮住宿费共计2.2万元,旅游公司选择按照扣除支付给其他单位相关费用后的余额为计税销售额,并开具普通发票。计算销项税额差额后不应该是5%,为啥是6%?
我们是一个联合社,联合社是村里面几个合作社需国家管护项目统一由联合社申请,合作社社需开票个联合社,联合社把相应发票提供给政府相应取得本次补助资金, 后面联合社就要资金分配到各个合作社进行完成本次项目。联合社和合作社应如何做账
付房租给房东,房东不开票,我们可以从公户给吗,有收据的
老师,我们公司是餐饮公司提供早午餐餐食服务的,成本核算用不用分开核算还是都统一核算?现在知道总食材费用和早餐用餐多少人午餐用餐多少人?用分早餐核算成本和午餐核算成本吗
老师您好,由公司100控股新公司,注册时受益人人填谁啊
计提是什么意思?怎么做账?
现在社会上失业率很高吗?
9月1日后要求给员工必须上社保……那什么情况不需要交纳社保,比如员工年龄超过50岁?或者只是兼职?
员工加油费不能报销吗?没有租车协议
我得到1500万居间费,需要缴纳多少税费
就是按实际业务申报的啊,只不要记账的时候,收到款,就记收入,和税,四舍五入很多次,但是填在电子税务局,他是就填一个数,只四舍五入一次啊,我的意思是这个
同学你好 查账征收的还是什么
查账征收
同学你好 那你得按照实际业务做收入
那我总不能一个月就记一次收入吧?只有一个月记一次,才能避免这种四舍五入差一点点的情况,否则我收到一笔款,我记一次,结果就不一样,总有这一点点的差异
同学你好 你有收入就要做的
我就是严格按照收到一次收入就记账的,可问题是,最后结果出来记账和电子税局差了0.03,主要原因是每次收到收入我就入账,每次系统自动四舍五入,电子税局就合计填一次收入,所以二者就出现了差额,我解释这么多次,老师你怎么答非所问啊,哭死我了,唉,我是不是没表达清楚啊
差额计入营业外就可以了