同学你好 是无形资产按200%摊销到每月,最后年终减免所得税,不是一次性扣除。 比如研发形成无形资产150万,可用10年,会计摊销计入损益每年15万,那么年底汇算时可以扣除30万。 加计扣除100%的,只限于科技中小企业,高新技术企业。

自2022年1月1日起,再按照实际发生额的100%在税前加计扣除;形成无形资产的,自2022年1月1日起,按照无形资产成本的200%在税前摊销。这个意思是没有形成无形资产 按发生额10万,全额扣除,形成无形资产20万税前扣除
研发费用加计扣除政策,按照无形资产成本的200%在税前摊销是什么意思?是无形资产按200%摊销到每月,最后年终减免所得税吗?不是一次性扣除所得税
所得税汇算时资本化的研发支出加计扣除是在计入无形资产时一次性扣除还是按照每年的摊销金额加计扣除呢?
研发费用加计扣除,形成无形资产的,按无形资产成本的200%在税前摊销是什么意思?
选择第三季度享受研发费用加计扣除政策,形成无形资产的摊销额是按照9个月计算还是12个月计算,包括本年形成的无形资产摊销和以前年度形成的无形资产摊销吗?
老师,为什么外贸公司出口报关的时候要把销售额做的比实际销售额要大
当月按权责发生计提收入并未开具发票,也没有收到钱,。后期才开具发票收款,应该怎样账务处理
京东平台赠送的积分,在商家消费,请问京东平台和商家分别怎么做账
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淘宝平台签到可以领券,客户可以用券抵钱在商家消费,请问商家和淘宝平台分别怎么做账
公司为员工提供服务需征税(如食堂收费),啥意思?是谁需要纳税?
老师您好,公司主要生产碳素制品,新能源电池材料,请问成本核算适合哪种方法?
公司在甲市A区登记注册,在甲市B区生产,在B区需要办理跨区域登记吗
租赁房产税综合税率:12.1%(按租金总收入计提,税后收入=租金总收入×(1-12.1%))。老师帮我看看我总感觉这个算法有问题
客户倒闭了收汇收不到了,怎么处理?金额挺大的
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加计扣除100%的是费用化吧
一般像服装设计这种可以做高新技术企业吗?
直接形成研发支出-费用化支出的,科技中小企业,高新技术企业加计扣除100%,其他符合条件的企业加计75%。 形成无形资产的,每年的摊销额,科技中小企业,高新技术企业加计扣除100%,其他符合条件的企业加计75%。
其他符合条件具体指什么条件呢
如果其他符合条件的形成无形资产的是加计扣除多少呢
一般像服装设计这种可以做高新技术企业吗? 可以申请。
不适用税前加计扣除政策的有烟草制造业;住宿和餐饮业;批发和零售业;房地产业;租赁和商务服务业;娱乐业 这些行业以外的都可以加计扣除。扣除比例为75%
一般只要是有自主研发的都可以是吗
是的,要求企业有研发项目,对研发项目进行归集。