你好 没有设置预收,可以用应收代替 金额负数就是

遇到一个题目,题干中写企业“未单独设置‘预收账款’科目”。期间预收了100万元。 而题目中有个选项是“年末,资产负债表‘预收账款’项目增加100万元”, 1.想问企业是否单独设置预收账款科目这件事对于资产负债表中的项目是不影响的吗?如果应收为负数,依然会体现在资产负债表预收的项目中? 2.如果企业未设置预收账款,是否可以默认同样未设置预收账款?还是两者并不相干?
老师,资产负债表应收账款是负数,可以调整到应付账款吗?企业不设置预收账款科目。如果可以调整,需要做账还是直接修改报表即可。
企业预收款项多,可以用应收账款科目吗?还是说可以只设置应付和预收科目呢?那这样是不是资产负债表就都是负数很难看了呢
请问老师,在科目汇总表里应付账款是负数,填写资产负债表时我可以填在正数填在预付账款里吗?还有应收账款也是这样,我填在预收正数?
科目余额表借方期末余额负的1548902.22元,在资产负债表应收账款列示的就是付的1548902.22元,我可以调到预收账款正的1548902.22元吗?那应收账款在资产负债表期末余额就是零,这样可以吗?
国外客户要样品,我们给他寄免费样品,他给我们支付运费,如何付款?
没有实操课怎么找不到。。。。
老师,是不是只有医院开具的临床试验费的费用发票才可以入账临床试验费吗
个税,财产转让,房产原值,扣除一般都是购买价款和相关税法。购买价款往往含增值税,那房产原值的增值税能扣吗?
@郭老师@郭老师@郭老师
小菜开的发票是几个点
老师,你好。想问一下,太原有分公司,报税是在天津,那五险一金在哪地做,哪儿交?公司售天然气。
老师我在计提契税时把它计入税金及附加了 现在汇算时提示我填的不堵意思就是跟之前实际 缴纳的税金及附加 核对不上 智能按照它给的金额申报 我这个该怎么填报 因为是去年的报表啊 把多出来的税金及附加怎么调整
老师,税务登记前取得的发票能入账吗
老师就是我这边有个员工他现在3月20号离职了,但是如果我现在没有停他的社保不记得去了,到4月2号才想起来,那4月份的社保就必须要交吗?